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請問一下,外購商品用于業務宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費用,貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(按零售價計算稅費),企業所得稅確認收入,那增值稅申報時,未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?

2022-04-29 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-29 15:33

未開票收入這里銷售額按貸方庫存商品的金額填寫

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快賬用戶4047 追問 2022-04-29 15:36

老師,您好,視同銷售的稅額,我們是按零售價除以1.13計算的,庫存商品是成本價,我這里應該填零售價除以1.13來填吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:47

視同銷售的稅額, 是按零售價除以1.13計算 那未開票收入填零售價除以1.13來填

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快賬用戶4047 追問 2022-04-29 15:50

好的,謝謝,那增值稅申報的收入比賬面收入多(因為企業所得稅上沒有確認收入成本,是記入銷售費用),這樣會不會有什么問題?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:57

這就是稅會差異,不會有問題

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快賬用戶4047 追問 2022-04-29 15:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-29 16:02

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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未開票收入這里銷售額按貸方庫存商品的金額填寫
2022-04-29
您好,填報:A105010? ?視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表 在表A105010第3行“(二)用于市場推廣或銷售視同銷售收入”填報收入; 在表A105010第13行“(二)用于市場推廣或銷售視同銷售成本”填報成本;
2020-11-24
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
你好 這個是? 結轉成本按成本價來結轉的?
2021-01-19
同學,你好 需要按未開票收入來申報的。
2024-03-20
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