未開票收入這里銷售額按貸方庫存商品的金額填寫
贈送視同銷售,分錄借銷售費用貸庫存商品貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,申報企業所得稅時,怎么調整,稅法上是要確認收入的,需要調增銷售費用嗎?調增收入?確認成本,怎么申報?
老師,你好,贈送的樣品這樣做分錄:借:銷售費用-廣宣費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項),那申報增值稅的時候填在未開票收入計入增值稅嗎
將購買的樣品無償贈送客戶,借銷售費用,貸庫存商品,貸應交稅費增值稅銷項。計算企業所得稅收入的口徑時,庫存商品的賬面價值是否計入視同銷售的收入里面?
請問一下,外購商品用于業務宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費用,貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(按零售價計算稅費),企業所得稅確認收入,那增值稅申報時,未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計要確 認收入嗎? 分錄按照 借銷售費用 貸銷項稅、庫存商品 還是 借銷售費用 貸主營業務收入、銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品? 增值稅已經按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計上不確認收入,財報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
老師,您好,視同銷售的稅額,我們是按零售價除以1.13計算的,庫存商品是成本價,我這里應該填零售價除以1.13來填吧?
視同銷售的稅額, 是按零售價除以1.13計算 那未開票收入填零售價除以1.13來填
好的,謝謝,那增值稅申報的收入比賬面收入多(因為企業所得稅上沒有確認收入成本,是記入銷售費用),這樣會不會有什么問題?
這就是稅會差異,不會有問題
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!