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老師,你好,贈送的樣品這樣做分錄:借:銷售費用-廣宣費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項),那申報增值稅的時候填在未開票收入計入增值稅嗎

2021-09-03 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 16:21

同學你好 你做 借銷售費用 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務收入 貸庫存商品

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快賬用戶3860 追問 2021-09-03 16:23

寄樣的商品按成本價還是正常對外售價?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 16:27

正常對外售價 按照這個

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快賬用戶3860 追問 2021-09-03 16:30

那對你的那個分錄不太理解唉,主營業務收入一借一貸

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齊紅老師 解答 2021-09-03 16:36

上面的我要寫主營業務成本的 不好意思 沒發現 借銷售費用 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸庫存商品

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同學你好 你做 借銷售費用 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務收入 貸庫存商品
2021-09-03
這個是沒錯的,最后視同銷售是增值稅
2024-04-29
未開票收入這里銷售額按貸方庫存商品的金額填寫
2022-04-29
如果季度30萬普通發票的可以。
2023-04-05
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業務成本貸庫存商品。
2021-05-25
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