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涪陵天宇實業有限責任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所2.公司從成都東風公司購買L型鋼材100噸單價4500元/噸,價款450000元,稅額72000元,購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元,稅額96000元;材料通過成都迪邦運輸公司運達,運費30000元,稅率10%,稅額3000元,各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫,材料運費按重量分配。4.結算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。5.根據倉庫領料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產A產品114300元;用于生產B產品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。6.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領用350元,生產車間領用750元。16向龍騰公司出售A產品900臺,每臺售價260元,計234000元,稅額37440元;銷售B產品750臺,單價310元/臺,計232500元,稅額37200元。貨款尚未收到,產品已發出,結算出售產品成本,其中A產品124686元,B產品120833元。

2022-04-28 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-28 21:51

你好你好,題目要求做什么?

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快賬用戶weru 追問 2022-04-28 21:51

會計分錄呀,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:06

2借原材料-鋼材470000 -鋁材610000 應交稅費應交增值稅進項稅額171000 貸銀行存款1251000

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:06

4借應付利息6000 財務費用3000 貸銀行存款9000

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:08

5借生產成本A產品114300 -B產品118500 制造費用2700 管理費用830 貸原材料236330

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:08

6.借制造費用750 管理費用350 應交稅費應交增值稅進項稅額176 貸銀行存款1276

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:09

16.借應收賬款541140 貸主營業務收入466500 應交稅費應交增值稅銷項稅74640

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:10

借主營業務成本245519 貸庫存商品245519

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快賬用戶weru 追問 2022-04-29 08:11

18結轉損益類收入賬戶的余額,請結轉主營業務收入和其他業務收入,其中對外投資收益20000元,營業外收入5000元。19結轉損益類費用賬戶的余額,主營業務成本245519元、其他業務成本120000元,其中銷售費用8000元,稅金及附加9384元,管理費用34500元,財務費用2000元,營業外支出60000元。20結轉損益類費用賬戶的余額,主營業務成本245519元、其他業務成本120000元,其中銷售費用8000元,稅金及附加9384元,管理費用34500元,財務費用2000元,營業外支出60000元。21.按本期實現的利潤總額的25%計算并結轉應交所得稅(結合18和20題計算)。

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齊紅老師 解答 2022-04-29 08:23

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你好你好,題目要求做什么?
2022-04-28
你好 7.公司從成都東風公司購買型鋼材100噸單價4500元/噸價款450000元稅額72000元購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元稅額96000元:材料通過成都迪邦運輸公司運達運費30000元稅率10%,稅額3000元各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫材料運費按重量分配。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 8.公司購買不需要安裝的設備,價款150000元,稅額24000元,以銀行存款支付。 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 9.公司購買需要安裝的機床價款200000元,稅額32000元,邀請涪陵江水工業安裝公司施工安裝,安裝協議價款50000元,稅額3000元,工程全部完工,經驗收已經形成生產能力。 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10.結算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。 借;財務費用,應付利息,貸:銀行存款 11.根據倉庫領料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產A產品114300元;用于生產B產品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 12.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領用350元,生產車間領用750元。 借:管理費用,貸:庫存現金等科目?
2022-12-21
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-21
你好,請問題目具體要求是什么?
2022-04-28
您好 :(1)1日,向大光公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料驗收入庫。 借:原材料-A 2100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額273 貸:應付賬款2100%2B273=2373 (2)3日,向建業公司購進B材料10噸,貨款12000元,稅額為1560元,價稅以銀行存款支付,材料驗收入庫。 借:原材料-B 12000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1560 貸:銀行存款 12000%2B1560=13560 (3)5日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的8000元,其余款項暫欠,材料驗收入庫。 借:原材料-A? ?4000 借:原材料-B? ?4000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 1040 貸:應付賬款? 1040 貸:銀行存款 8000 (4)8日,以銀行存款3413元償還前欠大光公司和大同公司的款項。 借:應付賬款 3413 貸:銀行存款 3413 (5)13日,生產甲產品耗用A材料1000元,生產乙產品耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500元,從倉庫領出。 借:生產成本-甲 1000 借:生產成本-乙 1500 借:制造費用 500 貸:管理費用 500 貸:原材料A 1000%2B500%2B500=2000 貸:原材料-B 1500 (6)本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。 借:生產成本-甲? 3000 借:制造費用 1400 借:管理費用 1800 貸:應付職工薪酬 3000%2B1400%2B1800=6200 (7)16日,以現金支付管理部門辦公費用180元。 借:管理費用 180 貸:庫存現金 180 (8)20日,產品完工驗收入庫,結轉完工產品成本,甲產品125噸為32000元,乙產品40噸為26000元。 借:庫存商品 32000 借:庫存商品-乙 26000 貸:生產成本-甲? 32000 貸:生產成本-乙? 26000 (9)22日,出售甲產品15噸,售價400元/噸; 借:銀行存款 6780 貸:主營業務收入 15*400=6000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000*0.13=780
2022-06-22
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