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浙江錢塘有限責任公司是增值稅般納稅人,適用增值稅率13%,2020年5月發生下列經濟業務:(1)1日,向大光公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料驗收入庫。(2)3日,向建業公司購進B材料10噸,貨款12000元,稅額為1560元,價稅以銀行存款支付,材料驗收入庫。(3)5日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的8000元,其余款項暫欠,材料驗收入庫。(4)8日,以銀行存款3413元償還前欠大光公司和大同公司的款項。(5)13日,生產甲產品耗用A材料1000元,生產乙產品耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500元,從倉庫領出。(6)本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。(7)16日,以現金支付管理部門辦公費用180元。(8)20日,產品完工驗收入庫,結轉完工產品成本,甲產品125噸為32000元,乙產品40噸為26000元。(9)22日,出售甲產品15噸,售價400元/噸;

2022-06-22 00:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 09:32

您好 :(1)1日,向大光公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料驗收入庫。 借:原材料-A 2100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額273 貸:應付賬款2100%2B273=2373 (2)3日,向建業公司購進B材料10噸,貨款12000元,稅額為1560元,價稅以銀行存款支付,材料驗收入庫。 借:原材料-B 12000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1560 貸:銀行存款 12000%2B1560=13560 (3)5日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的8000元,其余款項暫欠,材料驗收入庫。 借:原材料-A? ?4000 借:原材料-B? ?4000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 1040 貸:應付賬款? 1040 貸:銀行存款 8000 (4)8日,以銀行存款3413元償還前欠大光公司和大同公司的款項。 借:應付賬款 3413 貸:銀行存款 3413 (5)13日,生產甲產品耗用A材料1000元,生產乙產品耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500元,從倉庫領出。 借:生產成本-甲 1000 借:生產成本-乙 1500 借:制造費用 500 貸:管理費用 500 貸:原材料A 1000%2B500%2B500=2000 貸:原材料-B 1500 (6)本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。 借:生產成本-甲? 3000 借:制造費用 1400 借:管理費用 1800 貸:應付職工薪酬 3000%2B1400%2B1800=6200 (7)16日,以現金支付管理部門辦公費用180元。 借:管理費用 180 貸:庫存現金 180 (8)20日,產品完工驗收入庫,結轉完工產品成本,甲產品125噸為32000元,乙產品40噸為26000元。 借:庫存商品 32000 借:庫存商品-乙 26000 貸:生產成本-甲? 32000 貸:生產成本-乙? 26000 (9)22日,出售甲產品15噸,售價400元/噸; 借:銀行存款 6780 貸:主營業務收入 15*400=6000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000*0.13=780

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您好 :(1)1日,向大光公司購進A材料5噸,貨款為2100元,注明稅額為273元,價稅尚未支付,材料驗收入庫。 借:原材料-A 2100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額273 貸:應付賬款2100%2B273=2373 (2)3日,向建業公司購進B材料10噸,貨款12000元,稅額為1560元,價稅以銀行存款支付,材料驗收入庫。 借:原材料-B 12000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1560 貸:銀行存款 12000%2B1560=13560 (3)5日,向大同公司購進A、B材料各4噸,貨款各4000元注明稅額為1040元,以銀行存款支付其中的8000元,其余款項暫欠,材料驗收入庫。 借:原材料-A? ?4000 借:原材料-B? ?4000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 1040 貸:應付賬款? 1040 貸:銀行存款 8000 (4)8日,以銀行存款3413元償還前欠大光公司和大同公司的款項。 借:應付賬款 3413 貸:銀行存款 3413 (5)13日,生產甲產品耗用A材料1000元,生產乙產品耗用B材料1500元,車間和廠部各耗用A材料500元,從倉庫領出。 借:生產成本-甲 1000 借:生產成本-乙 1500 借:制造費用 500 貸:管理費用 500 貸:原材料A 1000%2B500%2B500=2000 貸:原材料-B 1500 (6)本月甲產品生產工人工資為3000元,車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。 借:生產成本-甲? 3000 借:制造費用 1400 借:管理費用 1800 貸:應付職工薪酬 3000%2B1400%2B1800=6200 (7)16日,以現金支付管理部門辦公費用180元。 借:管理費用 180 貸:庫存現金 180 (8)20日,產品完工驗收入庫,結轉完工產品成本,甲產品125噸為32000元,乙產品40噸為26000元。 借:庫存商品 32000 借:庫存商品-乙 26000 貸:生產成本-甲? 32000 貸:生產成本-乙? 26000 (9)22日,出售甲產品15噸,售價400元/噸; 借:銀行存款 6780 貸:主營業務收入 15*400=6000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000*0.13=780
2022-06-22
您好,這個題目還不完整吧
2023-11-30
你好,學員,稍等一下
2022-11-09
同學你好 1、借:在途物資-A2100 應交稅費273 貸:應付賬款2373 2、借:在途物資-B12000 應交稅費1560 貸:銀行存款12000%2B1560 3、借:在途物資-A4000 -B4000 應交稅費1040 貸:銀行存款8000 應付賬款8000 4、借:應付賬款3413 貸:銀行存款3413
2022-11-04
你好需要計算做好了給你
2022-05-30
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