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企業所得稅匯算清繳已報,最后納稅調增的都調了,最后申報上以后,還有,6.64的退稅,我選擇的,暫不辦理退稅的這個,能不能行。老師

企業所得稅匯算清繳已報,最后納稅調增的都調了,最后申報上以后,還有,6.64的退稅,我選擇的,暫不辦理退稅的這個,能不能行。老師
2025-04-23 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-23 12:50

可以啊,可以先不做。

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快賬用戶1898 追問 2025-04-23 12:51

然后,我就跟稅務局溝通,把這6.64用作抵稅,這樣行不行。

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齊紅老師 解答 2025-04-23 12:55

那你還是問下你稅務局吧,這個規定的是不可以 根據《國家稅務總局關于企業所得稅年度匯算清繳有關事項的公告》(國家稅務總局公告2021年第34號)規定:二、納稅人在納稅年度內預繳企業所得稅稅款超過匯算清繳應納稅款的,納稅人應及時申請退稅,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款

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快賬用戶1898 追問 2025-04-23 13:01

謝謝,感謝您。辛苦了

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齊紅老師 解答 2025-04-23 13:03

不用客氣,工作愉快

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同學你好 會影響申報的 可以的
2021-05-17
你好,企業所得稅當沒法留底的,他只能退回。
2023-05-30
同學,你好,是的,先申報,再去退稅
2022-05-19
您好,不好意思,不小心點到了, 你是要問其他老師吧
2025-04-01
您好,這個建議調增一個數據好些
2025-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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