你好,沒有處置損益的話,你用營業外收入或者營業外支出就可以的。
老師我想問一下,我們公司名下的汽車,現在想買出去,然后沒有資產處置損益這個科目,我能不能做這樣分錄,借其它業務成本,累計折舊,貸固定資產。借銀行存款,貸其它業務收入,貸應交稅費呢?
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當時做分錄是這樣做的: 借:固定資產203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應付款495 借:累計折舊7640 貸:固定資產7640 借:固定資產清理15000 貸:營業外收入15000 借:其他應收款15000 貸:固定資產清理15000這么做分錄對嗎
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產-車 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進行車的價值清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產清理 借:應收賬款/預收賬款——打款公司 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應該是固定資產吧?
老師,我單位賣了一輛二手車,為了讓增值稅收入與所得稅收入保持一致,要不一致稅務局找我寫說明了,以下處理分錄行不行? 借:固定資產清理-20000 借:累計折舊-80000 貸:固定資產-100000 借:銀行存款-20000 貸:其的業務收入 -18000 貸:應交稅費-銷項稅-2000 借:營業外支出-20000 貸:固定資產清理-20000 這樣處理行不行?
老師,我單位賣了一輛二手車,為了讓增值稅收入與所得稅收入保持一致,要不一致稅務局找我寫說明了,以下處理分錄行不行? 借:固定資產清理-20000 借:累計折舊-80000 貸:固定資產-100000 借:銀行存款-20000 貸:其的業務收入 -18000 貸:應交稅費-銷項稅-2000 借:營業外支出-20000 貸:固定資產清理-20000 這樣處理行不行?
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
那就是不能按我這樣分錄來處理是吧?
你好,你這個不太合適。
好的,了解,那老師如果初始數據不一致,也找不出原因,那差異金額是可以錄入未分配利潤哪里去嗎?這樣初始數據就會平
嗯,實在沒有辦法的話,你才能錄到未分配利潤里面。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星