沒有問題的,可以的。
分錄為: 一、借:固定資產清理,累計折舊, 貸:固定資產。 二、 發生清理費用時: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關科目, 貸:固定資產清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產清理, 貸:營業外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業外支出, 貸:固定資產清理
賣公司的車,收入五萬,分錄是借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產,借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費,因為虧了所以就是借:營業外支出,貸固定資產清理!請問稅如何繳納呢?謝謝老師了
處置固定資產例如:有一項固定資產原值2000W,已計提折舊800W,收到處置款項2800W存入銀行,發生清理費用200W. (3)借:固定資產清理 1200 累計折舊 800 貸:固定資產 2000 發生的清理費用: 借:固定資產清理200 貸:銀行存款200 收到處置款 借:銀行存款2800 貸:固定資產清理2800/1.13 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2800/1.13*0.13 結轉固定資產清理 借:固定資產清理1400(2800-1200-200=1400) 貸:營業外收入1400 —————————— 請問以上計算分錄有沒有問題?@郭老師
借固定資產清理 累計折舊, 貸,固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收入。老師,這個分錄怎么改,能讓增值稅收入與所得稅收入一致?
老師,我單位賣了一輛二手車,為了讓增值稅收入與所得稅收入保持一致,要不一致稅務局找我寫說明了,以下處理分錄行不行? 借:固定資產清理-20000 借:累計折舊-80000 貸:固定資產-100000 借:銀行存款-20000 貸:其的業務收入 -18000 貸:應交稅費-銷項稅-2000 借:營業外支出-20000 貸:固定資產清理-20000 這樣處理行不行?
老師請問我24號才入的職,他們的工資表都還沒算好,現在人事算好了確叫我簽字,其實漏洞百出,老板又逼著讓我復核簽字,而且等著發工資,本來他們20號發工資,其實是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛??!該如何面對呢?
老師,審計18章完成審計工作,為什么有評價錯報的內容啊?都已經完成審計工作了,才來評價,不是已經晚了嗎?不應該在審計過程中,就應該去評價錯報嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本,在本年度怎么沖銷,會計分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了,本年度怎么補計提會計分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
一般的處理方式是其他營業收入是固定資產清理,對吧?
是的,其他業務收入,不是其他營業收入。