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老師小企業會計準則,跨年暫估入庫,第二年收到發票如何進行賬務處理

2022-04-26 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 13:13

同學,你好 沖減之前的分錄,收到發票,正常錄入

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快賬用戶1638 追問 2022-04-26 13:17

但是之前暫估是含稅價,對方給我們開票是專票,是不是還得沖回成本

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:17

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1638 追問 2022-04-26 13:29

我是這么理解的,借原材料113,貸暫估應付113,借生產成本113,貸原材料113;收到發票后借原材料-113,貸暫估應付-113,借生產成本-113,貸原材料-113;借原材料100,應交稅費13,貸應付賬款113,借生產成本100,貸原材料100;你看我做的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:30

同學,你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶1638 追問 2022-04-26 13:31

好的懂了

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:32

好的,滿意請5星好評,謝謝!

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快賬用戶1638 追問 2022-04-26 13:32

那這個匯算清繳的時候有沒有要調整的

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:33

同學,你好 不需要的

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快賬用戶1638 追問 2022-04-26 13:44

那老師小企業會計準則下,我們收到去年的收入,就直接計入今年借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 13:45

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 沖減之前的分錄,收到發票,正常錄入
2022-04-26
您好,不能,這個要調賬的
借:利潤分配-未分配-
貸:應付賬款-
再做正數分錄
2024-12-27
之前是借主營業務成本 貸應付賬款的嗎?
2024-04-30
你好!直接用未分配利潤科目代替主營業務成本紅字沖回
2024-04-11
您好 請問預估的成本跟發票金額一致嗎
2020-10-23
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