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老師,我去年因為成本發票不夠,暫估了一些成本,今年的賬務如何處理?公司是小規模,適用小企業會計準則

2022-10-10 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 10:44

你好,去年匯算清繳的時候調整了嗎?

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快賬用戶6691 追問 2022-10-10 10:53

老師,我沒太明白你的意思!我今年1月把去年暫估的沖減了,去年做賬的時候是借,主營業務成本,貸應付賬款,今年沖減的時候是借’應付賬款,貸利潤分配-未分配利潤。今年成本進來以后,就導致我的利潤是負數,實際上我是有利潤的。這個要如何處理

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齊紅老師 解答 2022-10-10 10:56

你好,忽略這個就可以的,你賬上就是虧損的,你怎么知道你是盈利,你從哪里知道你是盈利的。但是你賬上就是虧損,你這賬上沒有問題啊。

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快賬用戶6691 追問 2022-10-10 11:00

老師的意思我的賬不需要調整,按虧損的申報就行,是么?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 11:01

對的是的是這個意思的。

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你好,去年匯算清繳的時候調整了嗎?
2022-10-10
你好!直接用未分配利潤科目代替主營業務成本紅字沖回
2024-04-11
同學,你好 財務報表按照賬上填
2023-04-27
你好,是的。現在還沒有匯算清繳可以返回去修改下憑證。然后更正下財務報表。
2022-03-26
你好,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:利潤分配——未分配利潤 根據發票入賬 借:利潤分配——未分配利潤,貸:應付賬款等科目??
2021-05-07
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