當月可以抵扣進項稅額 96687.5+2340-65000*0.13=90577.5 當月銷項稅額的計算 (808000+6780)/1.13*0.13-8000*0.13+1200*30*1.05/(1-0.15)*0.13=98476.93 應交增值稅98476.73-90577.5=7899.23
4、某日用化工廠為增值稅一般納稅人,2021年9月發生以下經濟業務:(1)銷售給大型商場化妝品,填開增值稅專用發票,取得收入808000元,同時收取包裝費6780元,開具普通發票.(2)本月購進生產用原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為96687.5元。(3)支付水電費18000元,取得的增值稅專用發上注明的稅款為2340元,屬抵扣范圍。(4)商場在銷售化妝品過程中發現部分產品不足量,折讓后退給商場貨款8000元,同時退還了增值稅。(5)銷售某種新型化妝品1200瓶,每瓶實際成本30元,經稅務機關批準按組成計稅價格計稅,成本利潤率5%,消費稅稅率15%。(6)因保管不善造成原材料變質,損失的原材料價值約65000元。根據以上資料計算該廠當月應納增值稅。
、某日用化工廠為增值稅一般納稅人,2021年9月發生以下經濟業務:(1)銷售給大型商場化妝品,填開增值稅專用發票,取得收入808000元,同時收取包裝費6780元,開具普通發票。(2)本月購進生產用原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為96687.5元。(3)支付水電費18000元,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為2340元,屬抵扣范圍。(4)商場在銷售化妝品過程中發現部分產品不足量,折讓后退給商場貨款8000元同時退還了增值稅。(5)銷售某種新型化妝品1200瓶,每瓶實際成本30元,經稅務機關批準按組成計稅價格計稅,成本利潤率5%,消費稅稅率15%。(6)因保管不善造成原材料變質,損失的原材料價值約65000元。根據以上資料計算該廠當月應納增值稅。
4、某日用化工廠為增值稅一般納稅人,2021年9月發生以下經濟業務:(1)銷售給大型商場化妝品,填開增值稅專用發票,取得收入808000元,同時收取包裝費6780元,開具普通發票。(2)本月購進生產用原料,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為96687.5元。(3)支付水電費18000元,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為2340元,屬抵扣范圍。(4)商場在銷售化妝品過程中發現部分產品不足量,折讓后退給商場貨款8000元,同時退還了增值稅。(5)銷售某種新型化妝品1200瓶,每瓶實際成本30元,經稅務機關批準按組成計稅價格計稅,成本利潤率5%,消費稅稅率15%。(6)因保管不善造成原材料變質,損失的原材料價值約65000元。根據以上資料計算該廠當月應納增值稅。
6.(14.0分) 某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人。適用增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 2022年6月有關生產經營業務如下: (1)銷售化妝品甲給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元; (2)銷售化妝品乙,開具普通發票,取得含稅銷售額45.2萬元; (3)將本廠新研制的化妝品作為集體福利向職工發放,成本價77.27萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格; (4)外購原材料一批,取得增值稅專用發票注明金額50萬元。稅額6.5萬元; (5)上月未抵扣完的進項稅額為4.1萬元。 請計算該化妝品生產企業2022年6月份應繳納的增值稅額。
某化妝品廠(增值稅一般納稅人)2021年6月份的經濟如下:(1)銷售成套A類化妝品取得不含增值稅價款300000元。(2)將自產新型B類化妝品一批以福利形式發放給職工,無同類產品不含增值稅售價,成本價為80000元,成本利潤率為5%。(3)本月購進乙種化妝品用于連續生產甲種化妝品,取得增值稅專用發票,注明價款為250000元,當期甲種化妝品實現含稅銷售額585000元。根據資料顯示,外購乙種化妝品的賬面價值:月初庫存50000元,月末庫存100000元。(4)本月購進其他原材料(貨物的稅率為13%),取得增值稅專用發票,注明價款為180000元。【要求】(1)根據上述資料,計算該廠當月應納的增值稅額。(2)計算該廠當月應納的消費稅額。
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?