您好 第一節(jié)還是按原來的征收方式申報(bào)就好了
老師好,按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
請(qǐng)問老師 我們是個(gè)體戶,目前不知道是查賬征收還是核定征收,比如我們第一季度是30萬.第二季度是60萬 但是一年總營業(yè)額是160萬的情況下,第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧?那么一年是沒超180萬的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢?因?yàn)槲揖偷诙径瘸耍悄甓葲]超啊?
個(gè)獨(dú)企業(yè)上年是核定征收,因?yàn)橐咔椋衲甑恼魇辗绞竭€沒在系統(tǒng)更新,第一季度收入44萬,增值稅已申報(bào),那第一季度的經(jīng)營個(gè)稅可暫時(shí)0申報(bào)嗎,待征收方式更新后,第二季度申報(bào)經(jīng)營個(gè)稅時(shí),再將1-6月的經(jīng)營個(gè)稅一起申報(bào)嗎
老師,您好!我們今年一季度是核定征收的,二季度開始是查賬征收,我現(xiàn)在報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,那個(gè)預(yù)繳申報(bào)是1—6月的,但是一季度是核定已經(jīng)報(bào)了稅,那我現(xiàn)在只填4—6月的數(shù)據(jù)可以嗎
老師,游樂場場地租金入成本還是費(fèi)用,成本和費(fèi)用具體怎么區(qū)分
老師,公司本位幣是美元,固定資產(chǎn)發(fā)票是港幣,支付是用港幣賬戶以港幣支付。系統(tǒng)每月初已設(shè)置統(tǒng)一折算匯率,以港幣原幣入帳系統(tǒng)會(huì)折算美元本幣,月末進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)問:固定資產(chǎn)入帳及折舊必須用美元作為原幣入帳折舊嗎?是否可以用港幣呢?
匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,需要調(diào)減營業(yè)成本,請(qǐng)問是在A100000營業(yè)成本處直接調(diào)整還是在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整呢
司是從25年1月份轉(zhuǎn)讓股權(quán)及法人轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在因?yàn)樵瓉韱T工24年10月,11月工資未發(fā)放,訴訟審判后,強(qiáng)制執(zhí)行凍結(jié)了公司賬戶,這種情況能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?或者公司注銷呢?
老師,成本比收入大正常,那為什么說成本不能倒掛啊,
老師,為什么有些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬時(shí)名稱未體現(xiàn)個(gè)體工商戶,發(fā)票開出來名稱后面多個(gè)個(gè)體工商戶呀,這個(gè)有沒有影響呀
老師你好。我們是個(gè)體戶(賓館),25年開始查帳征收,如果24年(24年是核定重發(fā)下收)開的發(fā)票,今年收到,這個(gè)怎么處理
收到跨年度發(fā)票,如果做到利潤分配-未分配利潤里,需要調(diào)哪個(gè)年度的報(bào)表
老師,是不是為了防止收入和成本不匹配的原則,我可以把所有游樂場員工工資都做管理費(fèi)用,可以吧
什么樣的飛機(jī)票發(fā)票可以抵扣,謝謝老師
原來是核定征收,現(xiàn)在因?yàn)橐咔椋到y(tǒng)顯示是查賬,但是我們?cè)诤硕ㄕ魇彰麊蝺?nèi),報(bào)44萬的話,要交9萬元稅
今年全部改為查賬了 如果系統(tǒng)里面征收方式也變了的話 那可以0申報(bào)然后2季度按照正常的