若確實是24年費用,可不入25年賬中
您好,我是個體戶,2022年是定期定額征收,銷售也開票了,2023年改成了查賬征收,現在收到了錢,該怎么做賬 購買的材料 去年付的款今年收到發票 怎么處理
老師 我們是山東青島個體戶核定征收,今年全年開票283000元,這個開票額明年還能核定征收嗎?如果不能是不是年底可以申請,怎么申請?如果不通過就會是一般納稅人嗎?
老師,你好,有一家賣地板的店,之前一直是核定征收,今天突然收到稅務局短信說24年開始改成查賬征收,主要是1季度還開了20多萬的發票,然后沒有取得成本發票,這個要怎么申報呢?
老師,我們是個體戶,23年是屬于核定征收,所以沒有做賬分錄這些憑證,24年1月開始為查賬征收了,那么,我開始從24年建賬開始錄數據是嗎?無需從23年記賬錄分錄這些吧?
老師:您好!香請教一個問題,我開了一家個體戶,需要經營范圍是設計(園林景觀設計)和設計咨詢,2023年是核定征收,今年1月份開始是查賬征收,2023年底開了一張咨詢費的發票,款項到這個月才收到。個體戶今年改成查賬征收,那去年開發票的款項到賬,支取這筆設計費是否需要成本發票?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
是不是在初始建帳時,錄入應收帳款余額就可以了
是,在初始建帳時,錄入應收帳款余額就可以了
一張開票金額都很小,可以把很多張發票(40張)合在一起做帳嗎? 比如 借:應收帳款--散客 10000 貸:主營業務收入 9900.99 應交稅費--應交增值稅 99.01
你是現在開具發票,不是收到發票?
是的,開具發票,賓館一般開發票都是小金額的,做帳可以把很多張發票附在一張憑證下嗎
做帳可以把很多張發票附在一張憑證下。