需要調(diào)整利潤(rùn)表,匯算根據(jù)調(diào)整后的利潤(rùn)表填寫
現(xiàn)在收到去年的發(fā)票,做到5月,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)收款 ,在報(bào)年度利潤(rùn)表的時(shí)候需要修改去年年度報(bào)表利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用嗎?
收到跨年度發(fā)票,如果做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里,需要調(diào)哪個(gè)年度的報(bào)表
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
如果2025年收到2024年的發(fā)票,做到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里,只需要改2024年匯算清繳的利潤(rùn)表年報(bào)嗎
是,只需要改2024年匯算清繳的利潤(rùn)表年報(bào)
2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表和2024年匯算年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末數(shù)還用改嗎
季度的,可不修改了
匯算年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn) 期末數(shù)還修改嗎
匯算年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn),期末數(shù)要修改
好的老師,如果2024年12月做了費(fèi)用暫估,但是2025年匯算清繳之前還是沒有收到發(fā)票,是不是就得把暫估沖回,然后修改和上面一樣只需要修改2024年的年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2024年第四季度不用修改了
是的,可以這樣操作的。但要通過未分配利潤(rùn)科目處理
好的謝謝老師解答
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!