減免增值稅收入計入營業外收入
老師,2020年湖北省小規模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開具普票免掉的稅款,,是不是應該要計入營業外收入,計征所得稅的? 增值稅申報表,減免稅表填寫了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個所得稅不免的吧?
小規模納稅人減免的增值稅計入的營業外收入,請問一下21年度所得稅申報這個減免增值稅收入應該填那一行
公司為小規模企業,目前在填報21年度的企業所得稅匯算清繳,想問個人所得稅返還和免增增值稅收入應該填寫在營業外收入中的那一列
老師,小規模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計入營業外收入繳納企業所得稅嗎
請問小規模納稅人減免的增值稅計入營業外收入,企業所得稅申報表要怎么填寫呢?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
我知道是營業外收入我是說這種年度所得稅表填那一行里面
屬于政府補助收入,填4行
填在地4行就提示要填這個表,請問一下填對了沒有?
就是那個政府補貼利得呀
可是填了這個要提示再填專項資金申報表。這不是專項資金啊?
那就填26行其他就是了