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某農機廠為一般納稅人適用9%稅率,向小規模納稅人購入日用品200件,取得由稅務機關代開的增值稅專用發票,注明不含稅價款1萬元,3%征收率。其中100件作為獎勵分發給職工,另外100件作為禮品送給采購方,計算應繳納增值稅

2022-04-20 16:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 16:24

同學你好 ,計算應繳納增值稅——10000/200*100*9%

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同學你好 ,計算應繳納增值稅——10000/200*100*9%
2022-04-20
根據您提供的信息,以下是對該農機廠業務的稅務處理的建議: 1.購入零部件用于生產,取得專用發票,不含稅價款為 20萬元。 在這種情況下,該農機廠可以抵扣進項稅額。根據中國稅法,一般納稅人可以在購買零部件時抵扣進項稅額。因此,該農機廠可以按照以下方式進行稅務處理: 進項稅額 = 20萬元 * 9% = 1.8萬元 借:原材料 20萬元 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1.8萬元 貸:銀行存款或其他應付款 21.8萬元 1.向某小規模納稅人購入某 日用品 200 件,取得由稅務機關代開的專用發票,注明不含稅價款1萬元,3%的征收率。其中,100 件作為獎勛分發給職工,另外 100 件作為禮品贈送給采購方。 在這種情況下,該農機廠需要將收到的日用品作為進貨商品處理,并按照不含稅價款計算進項稅額。但是,如果這些日用品被作為獎品或贈品使用,該農機廠需要進行視同銷售處理,并計算銷項稅額。因此,該農機廠可以按照以下方式進行稅務處理: 進項稅額 = 1萬元 * 3% = 300元 銷項稅額 = (1萬元 / (1 %2B 3%)) * 100件 * 3% = 291.26元 借:庫存商品或其他應收款 1萬元 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 300元 貸:銀行存款或其他應付款 1.03萬元 借:營業外支出或其他應付賬款 291.26元 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 291.26元
2023-10-18
業務1可以抵扣進項稅額2.6 業務2可以抵扣進項稅額是1*0.03=0.03 業務3可以抵扣進項稅額2*13%=0.26 業務4銷項稅額的計算是50*9%=4.5 業務5銷項稅額的計算4/1.13*0.13=0.46 業務6進項稅額轉出是2*13%=0.26
2021-10-21
你好需要計算做好了給你
2021-10-21
您好! 業務1 進項稅額=20萬*13%=26000 業務2 進項稅額=10000*3%*50%=150,100件作為職工獎勵屬于非應稅項目,進項稅不得抵扣。 業務3 銷項稅額= 20000/(1+11%)*11%=1981.98元 業務4 銷項稅額=500000*11%=55000 業務5 銷項稅額=40000/(1+11%)*11%=3963.96 業務6 進項稅額留抵3000 業務7 管理不善導致原材料損失,進項稅額轉出 20000*13%=2.6萬元
2022-02-12
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