學(xué)員您好,需要計算一下回復(fù)
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。 3. 將100個電吹風(fēng)獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。 5. 銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會計,你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計算過程)
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價款為20萬元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價款1萬元,3%%的征收率。其中,100件作為獎勵分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈送給采購方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺。對方提供原材料的價值為14萬元,開具普通發(fā)票給對 方,收取加工費(fèi)2萬元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價值50萬元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺舊機(jī)器,收到價款4萬元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來購入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請計算上述各項稅款,并說明是否可以抵扣;計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。3.將100個電吹風(fēng)獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶.4.接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。5.銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會計,你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元;將100個電吹風(fēng)獎勵單位工會先進(jìn)分子,100個作為春節(jié)小禮品贈送采購方的人員;(3)接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工專用農(nóng)機(jī)一臺,對方提供材料價值4000元,本廠開具普通發(fā)票收取加工費(fèi)2340元;(4)銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺使用過2年的舊設(shè)備,原價150000元,轉(zhuǎn)讓價100000元。
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人適用9%稅率,向小規(guī)模納稅人購入日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款1萬元,3%征收率。其中100件作為獎勵分發(fā)給職工,另外100件作為禮品送給采購方,計算應(yīng)繳納增值稅
在施工狀態(tài)的一個工程,開的工程服務(wù)發(fā)票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉(zhuǎn)到老板的個卡,收入按未開具發(fā)票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發(fā)票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產(chǎn)抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產(chǎn)制造業(yè)挖機(jī)費(fèi)用入賬憑證后面需要有什么附近單據(jù)
暫估入庫有風(fēng)險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當(dāng)時對方賠付了20萬就不給開發(fā)票了,現(xiàn)在怎么處理賬面?還有一家加工費(fèi)欠發(fā)票104萬,當(dāng)時公司借給這個公司228萬,現(xiàn)在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應(yīng)付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機(jī)械租賃13的稅率和9的稅率所對應(yīng)的發(fā)票附件有哪些,有什么不同
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設(shè)置二級科目印花稅嗎
老師,你好,我想問一下最后的一步應(yīng)該怎么計算
是農(nóng)機(jī)的那一步嗎?按9%稅率計算銷項稅
農(nóng)機(jī)是9%零件是13%是嗎?還有一個問題是第二問的小規(guī)模納稅人那他應(yīng)該怎么算呢?
是的,農(nóng)機(jī)是9%零件是13%。第二問按票面稅額算進(jìn)項稅,但這個進(jìn)項稅6%有點問題,稅率不對,可能金額有誤。
那前一百個吹風(fēng)機(jī)的銷項稅額是多少呢,老師我真的很迷惑
它是一般納稅人,不管購進(jìn)時進(jìn)項稅是多少,銷售時要按照13%稅率計算銷項稅
那是4000除以200乘100乘(1+13%)嗎
計算稅額直接用銷售額乘以13%
好的!謝謝老師!!
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