同學(xué)你好 那增值稅收幾個點呢
公司跟員工商量好了 如果員工不想承擔個稅的可以拿發(fā)票開抵,假如員工的個稅是100 那他最至少應(yīng)該拿100除以0.25的金額的發(fā)票來抵 0.25為企業(yè)所得稅
公司現(xiàn)在的利潤是400萬,那應(yīng)交的企業(yè)所得稅是400*25%=100萬,公司為了少交企所,又多弄出來350萬的成本票,開的票的稅額是2個點的,請問這樣企業(yè)所得稅可以少交多少?需計算流程
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
如果開票含稅金額100萬,對方拿來了90萬的成本票,領(lǐng)導(dǎo)商量收2%企業(yè)所得稅,我應(yīng)該如何計算他應(yīng)該給公司多少企業(yè)所得稅
老師:找別家建筑公司代開了2100萬的專票,稅率為9%,企業(yè)所得稅應(yīng)該給多少他,按什么標準算?然后他找我們開成本票他,應(yīng)該開多少?
老師您好,請問 借方 應(yīng)付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務(wù)費,該怎么做賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,做了進項稅額轉(zhuǎn)出是不是做次月做賬就不做負數(shù)發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務(wù)可以開6個點的發(fā)票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預(yù)計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調(diào)贈項目表最后一行其他填調(diào)增20萬對嗎?
增值稅全額收,如果他拿來了進項就抵消,剩余的都要收,管理費2%,印花稅0.003%,工會經(jīng)費2%
同學(xué)你好 那就是這些稅費都加起來
我如何計算,企業(yè)所得稅多少,是不是(100萬÷1.09-90萬÷1.09)×收取的2%的所得稅=我要收的所得稅的錢呢
直接稅率加起來就可以 銷項稅率加2%%2B萬分之三加2% 都加起來然后乘以不含稅收入
我這個是問的掛靠
同學(xué)你好 掛靠的就是我上面這種算法 如果只算所得稅那就是不含稅收入乘以2%