您好,為什么除以0.25呢?
公司租用個人的商鋪,稅票應該由個人承擔,但是個人遲遲不肯開票,導致會增加很多利潤,產生大量的企業所得稅,請問如果真的收不到發票的話,這部分可以做營業外收入等之類的嗎?金額不小,有100萬以上
公司跟員工商量好了 如果員工不想承擔個稅的可以拿發票開抵,假如員工的個稅是100 那他最至少應該拿100除以0.25的金額的發票來抵 0.25為企業所得稅
老師你好,我想問一下,我們運輸公司的,跟對方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現金,目標油卡,現金都沒有實行,我們老板就跟對方商量說油卡不用他們充了,全部拿現金,油卡轉現金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔,可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉現金,那么我們開票給他們,只是9個點,下面是他們算給我們的,這樣對嗎?????按口頭推算,我們是想這個,假如這個他們拿油票可抵扣5000,我們開運輸發票9個點,假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個數之間的差,我們將承擔的是2000,到底該怎么處理
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發給員工按福利費支出這樣就不需要發票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
你覺得發票金額是多少呢?
不是需要節稅100嘛 那發票金額至少是100除以0.25呀
您好,個稅是需要如實申報,您這樣操作有風險。目前,個稅100,稅率是0.03。