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老師你好,我想問一下,我們運輸公司的,跟對方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現金,目標油卡,現金都沒有實行,我們老板就跟對方商量說油卡不用他們充了,全部拿現金,油卡轉現金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔,可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉現金,那么我們開票給他們,只是9個點,下面是他們算給我們的,這樣對嗎?????按口頭推算,我們是想這個,假如這個他們拿油票可抵扣5000,我們開運輸發票9個點,假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個數之間的差,我們將承擔的是2000,到底該怎么處理

老師你好,我想問一下,我們運輸公司的,跟對方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現金,目標油卡,現金都沒有實行,我們老板就跟對方商量說油卡不用他們充了,全部拿現金,油卡轉現金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔,可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉現金,那么我們開票給他們,只是9個點,下面是他們算給我們的,這樣對嗎?????按口頭推算,我們是想這個,假如這個他們拿油票可抵扣5000,我們開運輸發票9個點,假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個數之間的差,我們將承擔的是2000,到底該怎么處理
老師你好,我想問一下,我們運輸公司的,跟對方合作,合同上也寫一部分充油卡,一部分給現金,目標油卡,現金都沒有實行,我們老板就跟對方商量說油卡不用他們充了,全部拿現金,油卡轉現金,少能抵扣的我們這邊愿意承擔,可是由于如果他們幫充油卡,他們就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分轉現金,那么我們開票給他們,只是9個點,下面是他們算給我們的,這樣對嗎?????按口頭推算,我們是想這個,假如這個他們拿油票可抵扣5000,我們開運輸發票9個點,假如他們只可以抵扣3000,那么這兩個數之間的差,我們將承擔的是2000,到底該怎么處理
2020-11-10 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 12:42

同學你好 我的理解就是這樣計算的

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:09

和我的一樣還是???

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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:19

就是那個白紙上的哦

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:27

解釋一下

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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:35

就是算出稅額是多少 然后減出來就行了

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:40

這樣算不對嗎

這樣算不對嗎
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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:51

不對,應該除以(1%2B13%) 這樣

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:54

這樣算對吧,漏寫了

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:55

這樣對吧,漏寫了

這樣對吧,漏寫了
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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:55

哪里?沒看到最后這個圖片,你最后這個有圖片吧

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 14:57

兩種有怎么不一樣

兩種有怎么不一樣
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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:58

下面的你是算的不含稅額的差額

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 15:00

那按照我發給你的問題,我是要選擇哪種

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齊紅老師 解答 2020-11-11 15:10

選擇第一種就行了

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 15:11

那我沒發這個之前,你又是選擇白紙那個就是第二種

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齊紅老師 解答 2020-11-11 15:23

我是說你后面這兩種對比起來后面那個不對

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快賬用戶4348 追問 2020-11-11 15:26

剛開始你是選擇白紙上的,白紙上就是第二種

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齊紅老師 解答 2020-11-11 15:42

白紙上的那個哦,開始第一個哦

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同學你好 我的理解就是這樣計算的
2020-11-11
您好,借工程施工-分包成本 貸應付賬款 抵減 借 應交稅費-應交增值稅(分包抵減)貸 工程施工-分包成本
2019-07-08
同學你好 這個就要看你們付出去的費用成本和你們收到的收入了
2021-08-11
您好,建議直接做,借:庫存商品,或者勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:銀行存款。
2019-12-31
您好,建議直接做,借:庫存商品,或者勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:銀行存款。
2019-12-31
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