您好 請問單位符合小微企業標準么
當研發費加計扣除金額大于利潤總額時, 比如 利潤總額400萬,加計扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費用怎么算? 2, 已預交的60萬的企業所得稅 為應退回的企業所得稅 , 應交稅費-企業所得稅 的余額在借方 余額是不是應該為已預交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計扣除額 應做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產15 貸:所得稅費用15 對嗎
一家建筑公司一年開票量1050萬,成本800萬(300萬專票9%,200萬專票3%,100人員工資)問: 1.企業所得稅要交多少? 2,股東分紅稅交多少? 3,最后能實際所得的利潤稅多少?
公司現在的利潤是400萬,那應交的企業所得稅是400*25%=100萬,公司為了少交企所,又多弄出來350萬的成本票,開的票的稅額是2個點的,請問這樣企業所得稅可以少交多少?需計算流程
如果開票含稅金額100萬,對方拿來了90萬的成本票,領導商量收2%企業所得稅,我應該如何計算他應該給公司多少企業所得稅
請問老師,比如我不含稅收入是90000元,所要交的企業所得稅就是90萬元*25%=225000元。請問我司只想交5%的企業所得稅,那么我司需要多少成本才能實現了
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
應該是符合
350萬成本票后 利潤總額400-350=50萬 符合小微企業標準 企業所得稅50*0.25*0.2*0.5=1.25 少繳納企業所得稅100-1.25=98.75
老師,如果不符合應該怎樣計算?
不符合的話 稅率還是25%企業所得稅50*0.25=12.5
好的,謝謝老師,麻煩您了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
老師老師,還有最后一個問題,是不是只要不是小微企業,不管利潤是多少,稅率都是25%
不一定啊 比如高新就是15% 其他一般是25%
謝謝竹子老師,麻煩您啦
不用謝 祝您工作順利 生活愉快