企業(yè)的所得稅等于應(yīng)納稅所得額乘以企業(yè)所得稅稅率股東分紅,按分紅的金額乘以20%繳納個(gè)人所得稅
一家建筑公司一年開(kāi)票量1050萬(wàn),成本800萬(wàn)(300萬(wàn)專票9%,200萬(wàn)專票3%,100人員工資)問(wèn): 1.企業(yè)所得稅要交多少? 2,股東分紅稅交多少? 3,最后能實(shí)際所得的利潤(rùn)稅多少?
在一家勞務(wù)公司,收到了一個(gè)勞務(wù)分包合同,開(kāi)票金額很大差不多1000多萬(wàn),但是老板不想交個(gè)稅,做的300人的工資,一個(gè)人5000,成本就150萬(wàn)的樣子,怎么能少交企業(yè)所得稅???,老師
C企業(yè),企業(yè)所得稅是查賬征收的制造業(yè)小規(guī)模企業(yè),2023年1-3月自報(bào)收入3萬(wàn),第一季度交了100元企業(yè)所得稅,4月自開(kāi)服務(wù)專用發(fā)票6萬(wàn),自開(kāi)銷售普通發(fā)票35000元,5月自報(bào)服務(wù)收入50000元,6月自報(bào)銷售收入1萬(wàn),本年累計(jì)成本是159318.90元。本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是25681.10元,資產(chǎn)總額是3510元。問(wèn)第二季度要交多少企業(yè)所得稅?多少增值稅?多少附加稅?
公司開(kāi)100萬(wàn)的建筑工程發(fā)票,稅率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票來(lái)抵增值稅(是增值稅專用發(fā)票能抵多少,怎么抵扣?)和企業(yè)所得稅,交多少稅才合情合理?進(jìn)項(xiàng)票是6個(gè)點(diǎn)的請(qǐng)問(wèn)開(kāi)多少合適?
公司3月底開(kāi)專票加工勞務(wù)費(fèi)將近900萬(wàn),成本大概是800多萬(wàn),這個(gè)要在以后一年內(nèi)慢慢支出,但是3月份只產(chǎn)生了20多萬(wàn)的成本,造成現(xiàn)在多產(chǎn)生780萬(wàn)的利潤(rùn),要交將近200萬(wàn)的所得稅,這種情況應(yīng)該怎么辦?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?