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Q

暫估的庫存商品已經賣掉了,后期來的發票金額不對,我現在怎么處理?

2022-04-15 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-15 15:13

同學,你好 紅字沖之前的分錄,來的發票重新做分錄

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快賬用戶1454 追問 2022-04-15 15:14

沖之前所有的分錄還是暫估的一筆?我直接借庫存商品,貸銀行存款;借主營業務成本;貸庫存商品,現在怎么沖?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 15:16

同學,你好 借庫存商品 負數 貸銀行存款?負數; 借主營業務成本?負數 貸庫存商品?負數

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快賬用戶1454 追問 2022-04-15 15:17

就是把這個分錄產生所有的分錄都做一遍?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 15:17

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1454 追問 2022-04-15 15:18

那跨年了怎么處理?

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快賬用戶1454 追問 2022-04-15 15:18

怎么沖?怎么沖?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 15:18

同學,你好 分錄一樣的

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同學,你好 紅字沖之前的分錄,來的發票重新做分錄
2022-04-15
同學您好,您這材料就只生產這一種產品嗎
2022-04-12
你好,來了發票,把原來暫估的沖回,然后再做正確的入庫處理。 單價不正確沒關系,剩下的再正常結轉就可以
2022-04-12
您好,這個是去年的暫估嗎?
2025-02-28
你好,學員,這個暫估跟發票有差異嗎
2022-06-14
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