同學,你好 紅字沖之前的分錄,來的發票重新做分錄
會計賬暫估入庫的商品(庫存軟件沒有入庫),發票回來的時候會計賬沖銷了暫估,庫存軟件錄入的庫存商品,現在庫存軟件的當期購進金額和會計賬的有暫估這筆差額,請問怎么處理
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當月該批庫存已經出庫結轉成本了,這個月對方開來的發票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款
入庫單暫估入庫的,已經領用到生產成本了,變成庫存商品,后期發票來了發票金額不對怎么處理,那我庫存商品的單價不就不對了嘛?
暫估的庫存商品已經賣掉了,后期來的發票金額不對,我現在怎么處理?
老師 請問 3月暫估的商品當月已經結轉成本了,現在沒有票,要紅沖掉 賬務處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
沖之前所有的分錄還是暫估的一筆?我直接借庫存商品,貸銀行存款;借主營業務成本;貸庫存商品,現在怎么沖?
同學,你好 借庫存商品 負數 貸銀行存款?負數; 借主營業務成本?負數 貸庫存商品?負數
就是把這個分錄產生所有的分錄都做一遍?
同學,你好 嗯嗯,是的
那跨年了怎么處理?
怎么沖?怎么沖?
同學,你好 分錄一樣的