同學你好 你紅沖了然后按照收到的發票來做
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當月該批庫存已經出庫結轉成本了,這個月對方開來的發票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款
請問老師,暫估入庫的商品與發票相差一分錢,這批商品之前也先發出商品并結轉成本了。當時4月借:發出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認收入結轉成本,借:銷售成本700.89,貸:發出商品700.89。現在暫估的發票到了,金額是709.88,發票比之前暫估的少了一分錢,結轉成本就多結轉一分錢。收到發票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預付賬款-709.89。按正確發票入庫,借:庫存商品709.88,應交稅金91.12。貸:預付792。發出商品結轉成本那一分錢怎么調整?
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發票做賬,怎么庫存數量還在?是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師,2月份有收入147964.6,當月沒有進項,然后當時結轉成本的時候將庫存商品暫估了,分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
為什么我這個頁面無法顯示完整
老師好~咨詢下,境內的商務公司,為在境外成立的公司,辦理境外當地的年檢、財審服務,這種情形,會涉非居民企業嗎?針對支付給這家商務公司的服務費,稅一般要怎么考慮?
老師,我的車是租的,我公司的經營范圍里面有道路運輸,但是沒有許可,我怎么開票呢
老師,新的數電發票,備注欄需要備注地址電話,銀行賬戶及賬號嗎
老師您好,公司有一家企業23年成立的,24年年底注銷了,那么這個企業24年工商年報還需要報嗎?謝謝老師
23年度的個稅匯算清繳退稅發現多交了,能更正重新操作嗎?
老公,個人獨資企業生產經營與個人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
老師您好,我們是做環保設備的,領料后直接在甲方組裝那入賬是用領料單還是出庫單呢
開增值稅專用發票,開戶行信息是必填項嗎
老師,今年補交了去年8-12月份的工商和失業保險不到2000塊,這個怎么入賬?
結轉主營業務成本也要紅沖嗎
同學你好 對的 需要重新結轉
老師,我可以只補結轉主營業務成本的分錄嗎
同學你好 這個可以的