你們三方協議賬戶沒有足夠的錢嗎
請問老師稅務申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應該填寫什么數據,為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
老師你好,請問我這個月外經證去預交稅款,然后給我所得稅密碼,我這個月申報,顯示:申報失敗,扣繳單位無有效稅費種認定信息是什么意思?意思這個月不要申報?下個月才申報?
老師您好!請問增值稅申報扣款時顯示扣款失敗,原因是預算分配比例與國庫不一致是什么意思呢
老師您好,想請教一下非獨立核算分支機構年度申報的問題,總公司在廣東清遠,在廣州設立了分公司,但分公司沒有實際業(yè)務,只是用來給廣州的同事發(fā)工資買社保公積金用的,平時分公司稅種有增值稅及附加稅、季度企業(yè)所得稅都是0申報的,現在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報,提交申報不成功,提示:根據《全國稅務機關納稅服務規(guī)范(3.0版)》,分支機構應報送經總機構所在地主管稅務機關受理的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》。這是什么意思呢?
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有錢,咨詢了稅務局說是稅種認定問題
好的,這個讓稅局人員處理