你好 這個你繳納了,直接是 捷“稅金及附加 貸:銀行存款 就可以了
老師 就是小規模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調整一下嗎?怎么做?
老師,請問小規模納稅人季度銷售額沒超過45萬元,免征增值稅,季度末的時候需要計提稅金及附加再做免稅沖減分錄嗎?
老師 請問一下小規模納稅人銷售石材代開發票 ,繳納增值稅及附加稅那些 做賬務處理的時候要做一筆計提附加稅 然后再做繳納嘛?
老師,我有3個問題,1.小規模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
老師好!小規模納稅人銷售商品開的專票未交增值稅,做賬時先做計提增值稅憑證,繳納時再做繳納增值稅憑證,能舉例教一下嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師 那之前我做的都是先計提 然后再做一筆繳納的 有沒有問題哦
這個沒有問題的,只不過是增加工作量的