同學(xué)你好 1.雖然是直接繳納的,在做賬時(shí)還是要先計(jì)提,然后接著做繳納的分錄。以體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)。 2.印花稅不用計(jì)提,直接做繳納的分錄。 3.印花稅是計(jì)入稅金及附加科目。
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅做賬的時(shí)候是不是需要先計(jì)提,然后再做繳納,計(jì)提的時(shí)候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行,有同事說(shuō)不用計(jì)提直接做稅金及附加
老師,附加稅需要計(jì)提嗎?我沒(méi)有計(jì)提,直接繳納的時(shí)候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計(jì)提,掛稅金及附加是嗎?
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個(gè)分表,填了又通不過(guò)
核算成本給其他部門開(kāi)會(huì),不用跟他們說(shuō)我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌辦期的印花稅需要計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎?
籌建期間的可以計(jì)入