你好,減半繳納的 可以記營業(yè)外收支
老師 就是小規(guī)模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
老師,您好!請問總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個公司增值稅分開核算企業(yè)所得稅合并核算,做賬也是一個賬套。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。免征的增值稅稅款進營業(yè)外收入核算對嗎?那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這次免征稅款要計入總公司的營業(yè)外收入申報增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
老師好,請教一下,企業(yè)7月收到一年的服務費47萬(服務期限是7月1日-次年6.30)10月開了全額發(fā)票,請問增值稅和企業(yè)所得稅怎么確認收入? 10月交第三季度增值稅的時候要不要繳納?(如果此時繳納就可以享受小規(guī)模納稅人減免)還是說只能次年1月繳納本年第四季度時全額繳納?
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發(fā)票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,去年的一張手續(xù)費發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個24年開的手續(xù)費發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現(xiàn)在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務文化服務費嗎