同學(xué),你好 計(jì)在當(dāng)月
我是小規(guī)模,實(shí)行減免增值稅了,我把當(dāng)月應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有計(jì)提,跨年度的分錄怎么做?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人當(dāng)月計(jì)提的增值稅,如果滿足減免條件,是當(dāng)月還是下月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
小規(guī)模減免稅款要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?印花稅需要計(jì)提嗎,還是繳納當(dāng)月計(jì)入本月費(fèi)用?
小規(guī)模納稅人的增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)的話,當(dāng)月計(jì)提的增值稅,當(dāng)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入還是下個(gè)月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請(qǐng)教:給股東分紅是按照工資薪金 7級(jí)累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過(guò)程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問(wèn)題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同一張藍(lán)字發(fā)票上,可以開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
那如果有利潤(rùn),季度末按小微企業(yè)2.5%計(jì)提所得稅嗎?
同學(xué),你好 符合小微企業(yè),可以的
如果有以前年度虧損彌補(bǔ),計(jì)提的這部分所得稅就在賬上不用管還是怎么樣?
同學(xué),你好 先要彌補(bǔ)