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我是小規模,實行減免增值稅了,我把當月應交增值稅轉進營業外收入對嗎

2020-10-22 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-22 15:15

你好,當月應交增值稅轉進營業外收入

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 15:15

那附加稅怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:16

附加稅也是免的,計入營業外收入

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 15:17

借稅金及附加 貸營業外收入 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-22 15:17

借稅金及附加 貸營業外收入

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 16:17

計提附加稅的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:18

借:稅金及附加? 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 16:22

計提后,再轉入營業外,這樣借方有余額啊

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:25

借?應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸營業外收入

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 16:46

老師,我沒到起征點,銷售額應該填增值稅申報表的哪欄

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:47

小規模納稅人申報表填寫之前需要先進行是否達到“起征點”政策的判斷, 如未達到“起征點”,不能在主表中第1至8欄填寫相關內容

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 16:47

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:48

你好,對的,你的理解是正確的

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 16:49

我買了稅控盤,那個可以抵稅,我填寫哪個表?

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:50

、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

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快賬用戶4625 追問 2020-10-22 17:02

為什么是這樣啊

為什么是這樣啊
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齊紅老師 解答 2020-10-22 17:03

小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄本期應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第10欄本期應納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.

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