當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 200*0.13%2B 7*0.09%2B 24*0.09*0.8%2B 8*0.13=29.398 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (200*4000 %2B50*4060%2B 79.1*50)/1.13*0.13/10000%2B 10*0.13=12.88 應(yīng)交增值稅的12.88-29.40=-16.52留底稅額
某大型倉儲(chǔ)超市為增值稅一般納稅人,2019年6月及王如下亞務(wù)。0購進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元、稅款26萬的運(yùn)輸費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明s中的20%用于本企業(yè)職工福利.(3)購進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款:萬元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),I舊洗衣機(jī)收購價(jià)每臺(tái)200元實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元.(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小送出50件.取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬元。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用 一批,合同約定不含稅銷售額為40萬,分四個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬,據(jù)上述材料,計(jì)算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額
2.某大型倉儲(chǔ)超市為增值稅()購進(jìn)家電批,取得的增值稅專用發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)水果批,貨款已全部支付,中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)購進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬元萬元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購價(jià)每臺(tái)200元,新位(5)購進(jìn)辦實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電0以分期收妝方式批發(fā)文體用品批,合同約定不含稅銷售總額為40萬元,分代取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬元。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證.
2.某大型倉儲(chǔ)超市為增值稅()購進(jìn)家電批,取得的增值稅專用發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)水果批,貨款已全部支付,中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)購進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬元萬元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購價(jià)每臺(tái)200元,新位(5)購進(jìn)辦實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電0以分期收妝方式批發(fā)文體用品批,合同約定不含稅銷售總額為40萬元,分代取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬元。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證.
據(jù)上述資樣,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的之某大型倉超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)購進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元、稅款26萬元,支付運(yùn)輸小的運(yùn)驗(yàn)費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款24萬元,將中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬元、稅款1.04萬元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購價(jià)每臺(tái)200元,新洗衣機(jī)出售實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中。向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客。贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電。當(dāng)月共計(jì)送出50件。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬元。分4個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬元。
據(jù)上述資樣,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的之某大型倉超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)購進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元、稅款26萬元,支付運(yùn)輸小的運(yùn)驗(yàn)費(fèi)用7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款24萬元,將中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬元、稅款1.04萬元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購價(jià)每臺(tái)200元,新洗衣機(jī)出售實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中。向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客。贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電。當(dāng)月共計(jì)送出50件。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬元。分4個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬元。計(jì)算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬塊入會(huì)費(fèi),只能開收據(jù)。請(qǐng)問入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請(qǐng)問這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)