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Q

據上述資樣,計算該企業當月的之某大型倉超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發生如下業務。(1)購進家電一批,取得的增值稅專用發票上注明價款200萬元、稅款26萬元,支付運輸小的運驗費用7萬元,取得增值稅專用發票。(2)從某農場購進水果一批,貨款已全部支付,取得農產品收購發票上注明價款24萬元,將中的20%用于本企業職工福利。(3)進10臺收款機以提高工作效率,取得的增值稅專用發票上注明價款8萬元、稅款1.04萬元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機200臺,舊洗衣機收購價每臺200元,新洗衣機出售實際收取每臺3800元。(5)銷售空調50臺,每臺零售價3900元,另收取安裝費每臺160元。(6)在促銷活動中。向累計消費達到一定金額的顧客。贈送零售價為79.1元的小家電。當月共計送出50件。(7)以分期收款方式批發文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬元。分4個月平均收取,當月實際收到貨款8萬元。

2022-04-04 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-04 16:44

你好,題目要求做什么具體的?

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快賬用戶d4zg 追問 2022-04-04 16:45

算當月應納的增值稅額

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齊紅老師 解答 2022-04-04 16:47

當月可以抵扣進項稅額是 26+24*0.09*0.8+1.04=28.768

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齊紅老師 解答 2022-04-04 16:48

當月銷項稅額的計算是 4000*200/1.13*0.13+(3900+160)*50/1.13*0.13+50*79.1/1.13*0.13=11.58+10*0.13=12.88

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快賬用戶d4zg 追問 2022-04-04 16:50

老師,業務2的20%不用算進去嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 16:51

直接扣除,福利費扣除不可以抵扣

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快賬用戶d4zg 追問 2022-04-04 16:56

業務1的運費7萬元不用算進去嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-04-04 17:00

需要計入這個進項稅額

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快賬用戶d4zg 追問 2022-04-04 17:02

這個地方為什么是4000*200

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齊紅老師 解答 2022-04-04 17:08

以舊換新除了金銀首飾,按照新產品價格確認收入,3800+200=4000

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快賬用戶d4zg 追問 2022-04-05 13:09

是不是相當于這個月的應交增值稅的稅額為負數

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齊紅老師 解答 2022-04-05 13:42

不是的這里的計算是

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你好,題目要求做什么具體的?
2022-04-04
你好,這個問題已經回復你
2022-04-05
當月可以抵扣進項稅額 200*13%+7*9%+21*9%*80%+8*13%=29.182
2023-04-12
取得的增值稅專用發票上注明價款8萬元這會具體是什么
2023-04-12
取得的增值稅專用發票上注明價款8萬元。這個是農產品的?
2023-04-12
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