你好,對的是的,是這么做的。
老師您好 我想問一下,我是小規模納稅人,季度已經超過30萬,但是我是生活服務業,疫情期間免稅,那這樣我在填寫增值稅銷售額的時候是填寫含稅的銷售額,還是不含稅的
老師你好,我公司是個小規模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現在按1%征收,減免的2%填入哪里
老師您好,我在填寫增值稅,我們小規模納稅人,未超45萬,沒有專票,現在填寫第10行,那個銷售額是不含稅銷售額,數額是填寫稅控盤導出來的那個1%的銷售額嗎?
老師,請問下小規模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業務收入嗎?
小規模開普票開的是免稅發票沒有稅額,季度申報的時候未達到45萬,填寫的時候填在第10欄的數字怎么填???是發票資料統計上面的實際銷售額嗎?那個實際銷售額是沒有稅的,申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業免稅銷售額??。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
只看稅控盤導出來來的銷售額就可以了對嗎?也不用自己在去計算了
你好,對的是的是這么理解,是這么做的。