你好!增值稅銷項(xiàng)稅額為(8400-8000)/1.06*6%=22.64
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷售貨物取得價(jià)款100萬(wàn)元(不含稅),另外收取各種價(jià)外費(fèi)用2.26萬(wàn)元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?
某小汽車專賣店為一般納稅人,2019年8月份銷售小汽車取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。則該專賣店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元?
某小汽車專賣店為一般納稅人,2019年8月份銷售小汽車取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。則該專賣店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元。
某銀行買入外匯價(jià)8000萬(wàn)元,賣出外匯取得收入8400萬(wàn)元(兩項(xiàng)都不含稅),適用稅率6%。則其增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
某銀行買入外匯價(jià)8000萬(wàn)元,賣出外匯取得收入8400萬(wàn)元(兩項(xiàng)都不含稅),適用稅率6%。則其增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
老師,更正以前的年度匯算清繳表,需要交企稅,24年財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)的情況下,年報(bào)表是不是還是根據(jù)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫?匯算清繳后也是需要交企稅
老師,我們公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是去年收到的,今年因?yàn)槌隹谕硕悾l(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,他們這個(gè)月紅沖,開了藍(lán)字發(fā)票,我賬務(wù)上和稅務(wù)申報(bào)上要怎么做
像汽車如果用于員工福利,這種進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師,我們是個(gè)超市,過(guò)年有人團(tuán)購(gòu)物品,但實(shí)際拿的是購(gòu)物卡,發(fā)票是2月開的,但是有幾家2月給的錢,有幾家到了3月才給的錢,怎么做賬了
一億元債權(quán)(借款形成的債權(quán))債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財(cái)報(bào)如何記賬? 要繳稅嗎? 具體要交多少稅? 請(qǐng)給出具體的繳稅數(shù)額數(shù)字,謝謝
老師,我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月制造費(fèi)用我錯(cuò)記銷售費(fèi)用了,銷售費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)了,我這月應(yīng)該怎么調(diào)賬
請(qǐng)問(wèn):稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單啥意思,怎么辦理,是退稅嗎?
老師.現(xiàn)在成立公司注冊(cè)資金不是要實(shí)繳了?那我們以前成立的公司實(shí)行的是認(rèn)繳制,不需要也要把資本交進(jìn)去吧
企業(yè)出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業(yè),6個(gè)生產(chǎn)車間,各車間電費(fèi)單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),請(qǐng)幫忙設(shè)計(jì)表格。