你好,麻煩題目拍一下
建材行業(yè):購入時(shí),票已收到,分錄:借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款113 銷售時(shí),已開發(fā)票:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請(qǐng)問老師這樣做分錄是正確的嗎?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
(1)下列關(guān)于A公司12月5日銷售商品的會(huì)計(jì)分錄中,處理結(jié)果正確的是(填入第1空)。A.借:應(yīng)收賬款220貸:主營業(yè)務(wù)收入220B.借:主營業(yè)務(wù)成本176貸:庫存商品176C、借:應(yīng)收賬款248.6貸:主營業(yè)務(wù)收入220應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)28.6D.借:庫存商品176
根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,甲公司向生產(chǎn)工人發(fā)放電暖器的會(huì)計(jì)處理正確的是()。160000A.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利160000貸:庫存商品160000B.借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利180800貸:庫存商品180800C.借:主營業(yè)務(wù)成本180800貸:庫存商品180800D.借:主營業(yè)務(wù)成本160000貸:庫存商品1600004.根據(jù)資料(3),下列各項(xiàng)中,甲公司銷售N產(chǎn)品相關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.確認(rèn)收人:借:銀行存款3390000貸:主營業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000B.確認(rèn)收人:借:應(yīng)收票據(jù)3444500貸:主營業(yè)務(wù)收人3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000銀行存款54500C.確認(rèn)收人:借:其他貨幣資金-銀行匯票3444500貸:主營業(yè)務(wù)收入3000000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)390000銀行存款54500D.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本2500000貸:庫存商品25000005.
、銷售A產(chǎn)品,售價(jià)30000元,銷項(xiàng)稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫存商品20000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900□C.借:主營業(yè)務(wù)成本30000貨:庫存商品30000D.借:主營業(yè)務(wù)成本20000貸:庫存商品20000
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需要匯總到總公司進(jìn)行申報(bào),分公司有自己的賬目,這個(gè)匯總需要編制會(huì)計(jì)分錄嘛?還是只把匯總后數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),調(diào)表不調(diào)賬?
老師,個(gè)人工資年收入低于6萬每月都不用申報(bào)嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認(rèn)收入是按100萬確認(rèn)收入嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益有什么區(qū)別
老師您好 用的免費(fèi)版財(cái)務(wù)軟件,沒有增加規(guī)定資產(chǎn)卡片,全部入了辦公費(fèi),后又沖減了辦公費(fèi),增加了一個(gè)。長期攤銷 固定資產(chǎn)科目,每月做賬是,手動(dòng)寫。借 管理費(fèi)用這折舊 貸 長期待攤 固定資產(chǎn) ,這個(gè)做可以嗎?,不對(duì)的話 目前要怎么調(diào)整?
公司車過戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報(bào)完,還可以修改嗎,我想把進(jìn)項(xiàng)少抵扣一些
郭老師,會(huì)計(jì)記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務(wù)上的問題歸屬于B地對(duì)吧,A地稅務(wù)局只管會(huì)計(jì)記賬公司對(duì)嗎
您好!老師麻煩問一下我們是船舶運(yùn)輸企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓收4000萬元,這個(gè)是融資的每個(gè)月要還融資款,也只要支付利息這個(gè)賬怎么做
(1)12月1日,應(yīng)收B公司賬款期初余額為250萬元,其壞賬準(zhǔn)備貸方余額10萬元;
12月5日銷售商品的部分闡述發(fā)一下哦