你好,需要的地方,教育教育附加需要繳納已經超過了30萬。
小規模代開專票,第三季度,代開專票4張,3張9萬的(代開時扣增值稅和城建稅)。一張45萬元(代開時扣增值稅,城建稅,附加稅)。第三季度累計專票金額72萬。請問老師我申報時:圖片的表格怎么是空的
請問老師,小規模公司代開專票40萬元,開的時候增值稅和城建稅都扣了,另外兩個附加稅不用交吧
請問老師,小規模代開專票,開票時增值稅和城建稅就直接扣除了,申報附加稅時是不是就不用申報城建稅了,報表不顯示數據
# 提問 #小規模 代開增值稅專票交了增值稅和城建稅 現在免稅 請問季報時還用交兩附加嗎?謝謝
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
教育和地方教育是按30萬標準計算是嗎?超30萬就得交,不是按45萬是嗎
你好,對的是的,不是按45萬來的。
哦明白了謝謝老師
不要客氣,工作愉快。