您好!代開專票時(shí)己經(jīng)繳了增值稅,所以在填報(bào)第二季度增值稅報(bào)表時(shí)就沒有稅繳,沒有增值稅自然就沒有附加稅了呀
我想想請(qǐng)問下,我司小規(guī)模個(gè)體工商戶 第三季度去稅局代開的專票都是先增值稅跟附加稅后才能開票,多報(bào)第三季度的增值稅附加稅時(shí)忘記計(jì)提代開專票的附加稅了要怎么處理
小規(guī)模代開專票,第三季度,代開專票4張,3張9萬的(代開時(shí)扣增值稅和城建稅)。一張45萬元(代開時(shí)扣增值稅,城建稅,附加稅)。第三季度累計(jì)專票金額72萬。請(qǐng)問老師我申報(bào)時(shí):圖片的表格怎么是空的
請(qǐng)問小規(guī)模第三季度含已開專票沒超過45萬,已代開的專票稅已繳,在申報(bào)季度增值稅的時(shí)候?qū)F钡男枰畹侥囊粰冢瑳]超過45萬,已交的稅還會(huì)退嗎?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個(gè)決議,為什么要提供兩個(gè)決議
發(fā)票里的項(xiàng)目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
請(qǐng)問老師稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和民政局年報(bào)數(shù)據(jù),兩者聯(lián)網(wǎng)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
二手車的折舊年限是多久?按那個(gè)時(shí)間折舊?
農(nóng)業(yè)大棚成本8萬,農(nóng)補(bǔ)20多萬,怎么做賬
10的小寫要不要寫10元還是直接寫10
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
高新企業(yè)領(lǐng)用材料形成產(chǎn)品的要作會(huì)計(jì)分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調(diào)整收入成本?
可是我的專票累計(jì)金額超過30萬元。教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,還?補(bǔ)申報(bào)吧
增值稅和城建稅無輪專票金額大小都是稅務(wù)直接扣。但是兩個(gè)費(fèi)因?yàn)橛腥龔埐坏?0萬元,所以都沒有扣,但是季度累計(jì)超30萬,難道不用補(bǔ)繳嗎?全部是專票
您好!代開專票都是直接扣稅款的,30萬以內(nèi)免稅是普通發(fā)票
小規(guī)模代開專票10萬元以內(nèi)指扣增值稅和城建稅,兩個(gè)費(fèi)是不扣的,我剛開完發(fā)票
您好!附加稅只收城建稅,其他教育費(fèi)附加和地方交易費(fèi)附加是不收的