您好,每年末確認當年收入,確認收入后申報。《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條“企業(yè)應納稅所得額的計算,以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經在當期收付,均不作為當期的收入和費用。
就是酒店餐飲,住宿服務業(yè),然后是今年不是享受免稅這個政策,但是呢,我們有一個月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個月即使不開聚也得都得交稅。
老師你好,公司預收3年的服務費,不用開具發(fā)票,以后也不用開,這個增值稅什么時候交?有相關的財稅文件嗎?
你好,老師。我們公司3月份沒專票了,4月份開具的增值稅專用發(fā)票按照1%,開具了,申報增值稅的時候比對不通過,這個怎么處理
老師好,我公司為一般納稅人企業(yè),于2019年購買廠房,收到對方開具稅率5%的增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)我公司準備出售該廠房,請問開出發(fā)票稅率也是5%嗎?有相關文件嗎?
請問老師,我公司開具了不征稅的預收款發(fā)票,是否需要保存什么相關資料證明,下個月報稅的時候是否需要申報增值稅?還有后期開9%稅率的發(fā)票又要如何操作?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
那增值稅呢?相關的增值稅文件
稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務總局關于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程(試行)》的通知[延期執(zhí)行]