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一般納稅人,我司給客戶開22250的普票或者專票,假設(shè)不考慮進(jìn)項(xiàng),請問交增值稅銷項(xiàng)稅和附加稅嗎?如果交,普票和專票交的稅一樣多嗎?

2022-04-10 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-10 15:05

是的,是一樣的多哈,哪怕不開發(fā)票。

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快賬用戶6760 追問 2022-04-10 15:06

不開發(fā)票的話,報(bào)稅是在不開票收入那里填對方打款金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-10 15:18

是的,先換算為不含稅金額再填

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相關(guān)問題討論
是的,是一樣的多哈,哪怕不開發(fā)票。
2022-04-10
你好是的,對于你們來說是一樣的。
2024-08-15
同學(xué)你好 可以抵扣的哦
2021-07-16
開專票給客戶和開普票給客戶交的稅一樣
2020-09-15
應(yīng)交增值稅=專票%2B普票的銷項(xiàng)稅—取得專票的進(jìn)項(xiàng)稅 所得稅是根據(jù)公司利潤總額繳納的
2021-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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