同學(xué)你好 可以抵扣的哦
進(jìn)項(xiàng)是專票,銷項(xiàng)是普票,一般納稅人的,請(qǐng)問用交增值稅嗎?
一般納稅人增值稅等于=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額, ①這里的銷項(xiàng)稅額指的是開出去的增值稅專票還是普票? ②這里的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是取得的增值稅專票還是普票?
一般納稅人,我司給客戶開22250的普票或者專票,假設(shè)不考慮進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問交增值稅銷項(xiàng)稅和附加稅嗎?如果交,普票和專票交的稅一樣多嗎?
老師,請(qǐng)問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
公司一般納稅人,開票出去,開專票或者普票,對(duì)增值稅影響是一樣的嗎?增值稅都可以用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
一般納稅人開普票,是不是也要交稅?
對(duì)的 也要交稅的哦
銷項(xiàng)發(fā)票開具1034200,進(jìn)項(xiàng)票是645026,都是價(jià)稅合計(jì)數(shù),稅率是13,請(qǐng)問增值稅應(yīng)該交多少?請(qǐng)老師給出具體核算步驟和結(jié)果,謝謝
1034200/(1%2B13%)*13%-645026/(1%2B13%)*13% 是這樣計(jì)算的哦,你看下