你好,增值稅100萬乘以13%加上50萬乘以13%減去25萬乘以13%。
如果不是疫情政策,如2019年小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開專票和開普票,普票20萬,專票9萬,那普票是否免稅?交9萬增值稅還是交29萬的增值稅呢?
例如 一般納稅人 他開票專票是100萬(不含稅) 普票是50萬 進(jìn)項(xiàng)票專票是25萬(不含稅)普票是5萬 那么她交增值稅和企業(yè)所得稅 附加稅怎么交@郭老師
小規(guī)模納稅人按季度交納增值稅未超45萬,其他開專用發(fā)票5萬開普票40萬,那是5萬專票部分交納增值稅。剩余40萬普票不交增值稅?
小規(guī)模納稅人公司,一個(gè)季度開了20萬專票,16萬普票,是不是就是20萬專票交增值稅和附加稅?16萬的普票是免稅是嗎?
1、小規(guī)模公司4月代開了專票10萬(含稅)、普票15萬(含稅),5月代開專票10萬(含稅)、普票5萬、6月代開專票20萬(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計(jì)算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計(jì)交增值稅和附加稅
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
增值稅稅率都是13%的情況下。 所得稅需要看你的利潤,這150萬對應(yīng)的成本是多少?
附加稅等于繳納的增值稅乘以百分之十二。
老師 是這樣 是不是理解一般納稅 收到普票和專票都要交增值稅 但是它計(jì)算方式 是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) (而購進(jìn)來開具普票不能抵扣 當(dāng)成本費(fèi)用計(jì)算)這樣理解對嗎?如果是企業(yè)所得稅 假如沒有其他費(fèi)用成本 那怎么計(jì)算
是的是的,可以這么理解的。150萬,減去25萬,減去5萬=120萬。 你們是小型微利企業(yè)。 年累計(jì)利潤也是這些100萬乘以2.5%,加上20乘以10%。
收入-成本后120萬 120*0.25*0.2(不用減半嗎)+20*0.5*0.2
你好,100萬乘以2.5%,已經(jīng)是減半之后的了。
25%乘以20%不是5%嗎?5%減半,不就是2.5%。
剛才有個(gè)老師說超過120萬 那分階段100*0.25*0.2還要乘以0.5(減半)+20*0.5*0.2
25%乘以25%等于5%, 5%減半不就是2.5% 我給你寫的是2.5%。
沒有,給你寫計(jì)算過程,直接給你寫的是一個(gè)得出來的。
哦哦 意思前半還是要減半征收 一般納稅人附加稅不減半對嗎 老師
對的,是的,是這么做的。
老師 如果同樣例子 是小規(guī)模 它怎么交增值稅 企業(yè)所得 和附加稅
150萬乘,以1%這個(gè)就是繳納的增值稅。
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。
所得稅喝一般納稅人是一樣的。
老師 是不是一般納稅人無論開具普票專票多少都交增值稅 而小規(guī)模 專票*0.01+普票超過45萬*0.01 不超45萬普票是免征對嗎 企業(yè)所得稅都是一樣 那小規(guī)模和一般都是小微利企業(yè)那樣計(jì)算 包括我們算收入-成本費(fèi)用都不含稅對嗎
不是一般納稅人無論開具普票專票多少都交增值稅 是的
而小規(guī)模 專票*0.01+普票超過45萬*0.01 不超45萬普票是免征對嗎 是
都是不含增值稅的,所得稅的都是按不含稅的來算。
就是企業(yè)所得計(jì)算方式是一樣的 就只有增值稅和附加稅計(jì)算不一樣 一般和小規(guī)模都屬于小型微利企業(yè)對嗎
哦,對的是的,一般納稅人和小規(guī)模都可以是小型微利企業(yè)。
好 謝謝老師 你這么一說 我理解很多 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。