你好,贈(zèng)送客戶需要視同銷售,繳納增值稅.或者作為員工福利做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
請(qǐng)問自制產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,自制產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,這兩種情況在企業(yè)所得稅都是要視同銷售的,請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候,我怎么處理申報(bào)表啊?
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
客戶購(gòu)買公司會(huì)員一年,一年1萬(wàn)元,公司做活動(dòng),買一年會(huì)員贈(zèng)一年會(huì)員。按10000/1.06*0.06交增值稅對(duì)嗎?贈(zèng)送的一年需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,公司購(gòu)買的產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買了酒贈(zèng)送給客戶,回來公司報(bào)銷招待費(fèi)。實(shí)際工作中,贈(zèng)送給客戶的酒,會(huì)做視同銷售處理,申報(bào)繳納這筆增值稅嗎?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
如果是自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送客戶或者作為員工福利呢
老師,購(gòu)買的商品如果用于對(duì)外贈(zèng)送就需要視同銷售繳納增值稅,如果是對(duì)內(nèi)員工福利,就需要做進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出?
你好,都是自產(chǎn)的,,給員工福利或者對(duì)外損贈(zèng),都視同銷售
老師,那我購(gòu)入的產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,或者用于員工福利,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,把稅金記入費(fèi)用可以嗎?
你好,一般不那么那操作,要走進(jìn)項(xiàng)稅,你直接入費(fèi)用,你的增值稅平臺(tái)這份發(fā)票一直會(huì)存在的