你好,次月取回專用發票時 沖銷計提,借:其他應付款,貸:管理費用-房租/水電 然后根據發票做分錄 借:管理費用-房租, 管理費用-水電費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做啊?例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
鄒老師,您好!我有筆業務想請教您,我司的租金電費有在當月計提,次月才開回增值稅專用發票。 我的做法如下,還請幫忙指正: 計提時, 借:管理費用-房租, 管理費用-水電費 貸:其他應付款-xx公司 我計提時沒有計提進項稅金部分,次月取回專用發票時怎么做呢?
老師,請問一下,2021年 我計提了一筆房租費用,借:管理費用-房租 40000 貸:其他應付款 40000 2022年5月匯算清繳時發票沒回來報表調增了,但是我做的賬本忘記做這筆調增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發票回來怎么記分錄呢
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發票時把之前計提的費用沖減,然后根據發票入賬: 借:管理費用-房租 負數 貸:其他應收款-東方公司 負數 按照發票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
更正了以前年度的增值稅申報表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,次月沖銷計提可以做相同的分錄,負數體現嗎? 正規做法是怎樣呢?
你好,次月沖銷計提可以做相同的分錄,負數體現 可以做相同的分錄金額負數,也可以是相反分錄金額正數,這兩種方式都是可以的?
好的,謝謝鄒老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。