對的,是的,是這么做的。
老師 如果去年成本費(fèi)用估多了 今年納稅調(diào)增 是不是調(diào)增的部分 不過匯算清繳前 還是匯算清繳后 都要通過以前年度損益調(diào)整在賬上全部反應(yīng)出來?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)沒有全部反應(yīng)。
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來入賬,那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整匯算清繳報(bào)表
有文件里說,只要在匯算清繳前上一年度的發(fā)票過來都可以稅前扣除,那我想問一下,如果過了匯算清繳時(shí)間,我上一年度的發(fā)票過來,是不是本年度可以通過以前年度損益調(diào)整入賬,再去直接修改匯算清繳報(bào)表呢
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬,未開發(fā)票,公戶沒錢先從甲方專戶代發(fā)20萬,代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
那匯算清繳前來的發(fā)票,怎么入賬,是去上年度賬務(wù)里直接入賬,還是也是在今年度賬務(wù)里用以前年度損益科目入賬,然后等到匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整
你好,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。
匯算清交直接抵扣就可以的,按發(fā)票的抵扣,如果發(fā)票的比暫估的少,需要調(diào)整,如果是一樣的,不用調(diào)整。
意思是那些費(fèi)用是在上年度暫估了的,如果匯算清繳前發(fā)票來了,就直接抵扣,還有其他賬務(wù)處理方式嗎
你好,對的是的。 暫估和發(fā)票的一樣,可以把發(fā)票放到后面,記賬憑證后面暫估的記賬憑證后。
就是把發(fā)票放到暫估憑證的后面,是吧
是的是的是的是的是的。
那本年度沖紅分錄怎么做,以及怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的具體會計(jì)分錄是什么,麻煩編制清楚
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是這么做的, 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
就只有這種賬務(wù)處理方式嗎,有其他的嗎,我覺得通過以前年度損益調(diào)整也是可以你,你覺得呢
你好,這個(gè)是當(dāng)年的。
不是問的當(dāng)年的嗎?還有你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬,才由1000年度損益調(diào)整,如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬,用利潤分配,未分配利潤就可以的。
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。 是跨年的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
本身就是上年度的發(fā)票在本年度匯算清繳前來的,我在上年度又沒有暫估,那我就在半年度用以前年度損益調(diào)整入賬,然后匯算清繳上年度的所得稅時(shí)納稅調(diào)減
不是半年度是本年度,打錯(cuò)字了
這不是可以的嗎
這個(gè)成本費(fèi)用屬于當(dāng)年的還是跨年的?
上年度的成本費(fèi)用,跨年了
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。 第一個(gè)分錄他的意思就是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。
你第一個(gè)沖紅分錄,我上年都沒入到未分配利潤里面,怎么沖紅到問分配利潤里面,像你這樣做,我不是費(fèi)用都沒入到損益類科目里面
你上年做到了管理費(fèi)用里面 跨年了,用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來調(diào)整它
費(fèi)用他已經(jīng)是損益類的科目啦。
我上年度沒做到費(fèi)用里,本年度是不是就可以做到以前年度損益調(diào)整科目里
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是這么做的,但是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
兩個(gè)準(zhǔn)則是不一樣的。