你好,分錄是對的.280在增值稅減免稅申報明細表第1欄填寫
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填啊? 我現在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務通知我這個月要按規定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額。可如果我手動填主表,應納稅額又成了負數。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師,請問在1月金碟做賬抵了280的維護費(做賬憑證如下),當月有留抵申報時沒有填寫抵扣,在3月有增值稅要繳納,申報了抵扣,您幫我看下申報金額是不是對的(因為3月份又有個特殊情況,申報表少勾了進項598.33,您幫我看看本月申報金額是否正確 同學
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結轉增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅,但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個是不是要給他做轉出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統沒有勾選抵扣,但是賬本上已經做了進項稅額確認,也在9月當期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發票的時候才注意到這個錯誤,導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額,是否可行?
留抵的一萬多購買支架的進項稅額,對應的銷項錢收了票還沒開。我采購線材的票供應商還未開票給我,對應的線材銷項已經開出去。可以先把支架的進賬來抵扣線材的銷項嗎,線材的票收到以后拿來抵扣支架的銷項。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師租的倉庫人家的貨放在我們租的倉庫里,這個是不是要開,代倉服務費發票,還是開倉儲服務
請問我司報關進口的貨物晶圓單位是“片”,一片有6000個,現在客戶要求我們按單位“個”開票,可以嗎,這樣我們進項和銷項的單位就不一致了。
麻煩圖片這個老師說下謝謝
手板開票是3個點的嗎
老師,壞賬做資產損失,要提供什么資料
老師你看這一列數值都是常規,但是第一行正常,第二行看著正常,一點擊左上角就出現逗號,第三行直接把逗號顯示出來了,我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一種呢老師
@郭老師,我們研發部門有7個人,但是有3個研發人員,不想交稅,找的父母承擔工資。所以父母工資也計入研發工資中,現在稅務讓提供研發工資明細,還有學歷證明,那父母沒有學歷怎么辦比較好呢?
老師,公司招了一個做飯阿姨專門給員工做飯,每月根據用餐金額做到相關部門的福利費用,但她購買菜是沒有發票的,請問這個企稅需要調增嗎?