你好,那您需要做更正申報的。因為這個通行費需要勾選才能抵扣。
“已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發現發票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
請問我上次去大廳按小規模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現在進增值稅勾選平臺,所屬期已經是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
老師,我們9月份的通行費發票8.77的進項稅金,做了進項稅金的分錄,在9月份抵扣了,但是沒有勾選那我今天勾選在10月份了該怎么去做調整分錄
老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統沒有勾選抵扣,但是賬本上已經做了進項稅額確認,也在9月當期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈
老師,9月份進項稅額15萬,銷項13萬。轉出8月勾選的進項稅額5萬,但轉出的這5萬沒有入賬只是當時勾選抵扣了,那么9月的這個未繳增值稅和轉出進項賬務處理怎么做呢?
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
然后賬務處理有錯誤的也可以做更正。
那就是我去稅務局做9月份的更正申報,然后在10月份的賬本去針對9月份的這筆賬怎么處理呢
這筆通行費的錢在9月份已經銀行轉賬給員工了
把9月份做錯的紅沖,然后記在這個月就行了。 然后咱更正申報網上就可以處理,你試一下。
我9月的時候是這樣做的分錄,那現在10月份怎么調整哈?分錄怎么做,才可以保證10月的進項賬本和勾選一樣
9月的紅沖,然后把這筆分錄一模一樣記到10月份。
因為咱是在10月份抵扣,所以分錄做在10月份和申報系統就對上了。
那我貸方涉及到銀行這樣對得上么
你好 一正一負 可以對上? 總數
好的我去試下謝謝老師耐心解答
不客氣,祝您工作學習愉快。
老師,我按照你剛剛說的這個去調整了下,10月當期的進項稅金里面還是不包括這個數字,現在增值稅勾選平臺的稅金比賬本的多了。
賬本咱不是記著9月了嗎?所以說咱紅沖記到10月不就對上了嗎?
老師,我剛截圖的 你看到了么,我就是按照你說的原分錄沖掉,又原分錄做的但是,現在賬本里面導出進項稅金的明細表沒有這筆8.77
那您入賬的賬本里就應該有進項這個才對呀。
咱們計入進項稅額這個科目,然后賬本上就會有這個數據的。
老師按照這個截圖的這個數據就是一正一負數據就沒有了,所以賬本也不會顯示了金額
10月你只寫發紅沖的 沒寫正確的呢? 正確的進項分錄也要補上?
9月是正的進項? 10月是一正一負 這樣的進項? ??
結果 是這樣的? ?8.77-8.77%2B8.77? 是這樣的呢?
我紅沖9月和10月都新建了呀
確定這張圖上的分錄都是 10月的嗎? ?看我上面的是寫著9月呢?
下面紅沖我看到了 沒有再寫的正數的進項呢
紅沖上面的不就是10月補登記的,只是這筆業務是9月26付的所以我沒有修改摘要
那都在這一個月那就對了,因為我看你那上寫的9月嘛。 咱第1筆做負數,那不就等于把9數越來沖平了嗎? 然后再跟上一筆正數,那不等于這筆業務正數還在10月嗎?
咱那第1筆負數是沖的,9月和9月的數據能沖平是這個意思。
9月申報表填寫錯的抵扣也要轉出來? ?10月再填寫抵扣?
這樣賬和報表才能對上的? ?