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老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統沒有勾選抵扣,但是賬本上已經做了進項稅額確認,也在9月當期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈

2023-11-02 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 13:38

你好,那您需要做更正申報的。因為這個通行費需要勾選才能抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:38

然后賬務處理有錯誤的也可以做更正。

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 13:41

那就是我去稅務局做9月份的更正申報,然后在10月份的賬本去針對9月份的這筆賬怎么處理呢

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 13:41

這筆通行費的錢在9月份已經銀行轉賬給員工了

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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:43

把9月份做錯的紅沖,然后記在這個月就行了。 然后咱更正申報網上就可以處理,你試一下。

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 13:49

我9月的時候是這樣做的分錄,那現在10月份怎么調整哈?分錄怎么做,才可以保證10月的進項賬本和勾選一樣

我9月的時候是這樣做的分錄,那現在10月份怎么調整哈?分錄怎么做,才可以保證10月的進項賬本和勾選一樣
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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:50

9月的紅沖,然后把這筆分錄一模一樣記到10月份。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 13:50

因為咱是在10月份抵扣,所以分錄做在10月份和申報系統就對上了。

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 14:15

那我貸方涉及到銀行這樣對得上么

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:17

你好 一正一負 可以對上? 總數

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 14:18

好的我去試下謝謝老師耐心解答

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齊紅老師 解答 2023-11-02 14:18

不客氣,祝您工作學習愉快。

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 15:04

老師,我按照你剛剛說的這個去調整了下,10月當期的進項稅金里面還是不包括這個數字,現在增值稅勾選平臺的稅金比賬本的多了。

老師,我按照你剛剛說的這個去調整了下,10月當期的進項稅金里面還是不包括這個數字,現在增值稅勾選平臺的稅金比賬本的多了。
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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:08

賬本咱不是記著9月了嗎?所以說咱紅沖記到10月不就對上了嗎?

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 15:09

老師,我剛截圖的 你看到了么,我就是按照你說的原分錄沖掉,又原分錄做的但是,現在賬本里面導出進項稅金的明細表沒有這筆8.77

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:12

那您入賬的賬本里就應該有進項這個才對呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:12

咱們計入進項稅額這個科目,然后賬本上就會有這個數據的。

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 15:13

老師按照這個截圖的這個數據就是一正一負數據就沒有了,所以賬本也不會顯示了金額

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:13

10月你只寫發紅沖的 沒寫正確的呢? 正確的進項分錄也要補上?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:14

9月是正的進項? 10月是一正一負 這樣的進項? ??

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:15

結果 是這樣的? ?8.77-8.77%2B8.77? 是這樣的呢?

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 15:17

我紅沖9月和10月都新建了呀

我紅沖9月和10月都新建了呀
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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:21

確定這張圖上的分錄都是 10月的嗎? ?看我上面的是寫著9月呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:22

下面紅沖我看到了 沒有再寫的正數的進項呢

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快賬用戶4528 追問 2023-11-02 15:23

紅沖上面的不就是10月補登記的,只是這筆業務是9月26付的所以我沒有修改摘要

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:25

那都在這一個月那就對了,因為我看你那上寫的9月嘛。 咱第1筆做負數,那不就等于把9數越來沖平了嗎? 然后再跟上一筆正數,那不等于這筆業務正數還在10月嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:25

咱那第1筆負數是沖的,9月和9月的數據能沖平是這個意思。

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:31

9月申報表填寫錯的抵扣也要轉出來? ?10月再填寫抵扣?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:31

這樣賬和報表才能對上的? ?

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你好,那您需要做更正申報的。因為這個通行費需要勾選才能抵扣。
2023-11-02
這個只有更正申報9月的增值稅了。10月勾選,在10月申報抵扣
2023-11-02
你沒有勾選,但是已經填寫了附表2具體的是什么業務的。
2025-03-07
你好,你這過程確認了就改不了了
2019-10-10
你好,你的進項已經沒法抵扣了,你是不是清卡了?
2021-10-23
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