同學(xué),你好,這個只要自己能記清楚就可以,所以只要你付出去了,有沒有票都可以確認(rèn)收入的
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費,以每個月實際發(fā)生的費用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費)結(jié)算確認(rèn)為每個月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時,是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補開的
1.內(nèi)賬收入可以按商品發(fā)貨或是提供服務(wù)的合同價確認(rèn)收入嗎? 2.當(dāng)月報銷的費用下個月收到發(fā)票,外賬在當(dāng)月掛賬下月確認(rèn)費用,那內(nèi)賬可以在當(dāng)月按報銷金額全部確認(rèn)費用嗎? 3.內(nèi)賬的確認(rèn)可以都不按發(fā)票嗎?按照實際收付發(fā)貨的收付實現(xiàn)制?
老師,內(nèi)賬的收入和費用確認(rèn)時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報銷費用,7月收到的報銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點在7月確認(rèn)收入和費用,還是6月就要確認(rèn)?
老師你好,我想問一下我按發(fā)票金額確認(rèn)收入是可以的嗎?那我按供貨單的金額確收,但我實際沒有交付那么多東西,我怎么做賬呢?我暫估入庫然后銷售產(chǎn)品計入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎?
新入職一家公司,我做外賬,公司是船運公司,運輸企業(yè),成本是油費,人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會計做的賬,當(dāng)月沒收到油費的發(fā)票就入成本了,下個月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬的油費,當(dāng)月不計入成本,又會成本不準(zhǔn)確!請問是按照上一個會計當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個月收到發(fā)票再確認(rèn)?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?