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我們是勞務派遣服務公司,收到各合作單位預付全年或半年款,記賬是已經做預收向東款,然后我公司按月代發工資 代繳社保并收取服務費,以每個月實際發生的費用(也就是包含代發代繳及服務費)結算確認為每個月收入。但9-10月當中,有一半以上已發生(也就是應結算的費用)未開具增值稅票。在做當月收入時,是按應結算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應結算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進行補開的

2021-11-05 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-05 18:41

你好,同學可以不填未開票收入部分

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齊紅老師 解答 2021-11-05 18:43

會計上確認收入但未發生實際納稅義務的,計提的應交稅費銷項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待轉銷項稅額)

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你好,同學可以不填未開票收入部分
2021-11-05
你好,按已開票的收入做賬方便些
2021-11-05
你好,你的意思是之前已經確認收入但現在又開發票了 怎么處理?之前已經申報無票收入申報了嗎
2021-12-21
十月份你申報了無票收入沒有,如果沒有申報的話,不需要做無票收入了,也不用申報了,不用管了,直接在11月份做開發票的就可以了,這個屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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