你好 ;1內賬的話看你老板意思; 是按權責發(fā)生制來做賬電話; 那么你6月發(fā)貨; 就應該 6月做 收入結轉成本的? ? ; 7月開票? ?紅沖無票收入? ?到時按開票做一遍即可 ; 6月做無票收入哈? ?
老師好,有兩筆待攤費用付款時間是6月30日,發(fā)票時間是7月1日和7日,那我做記賬攤銷是按照發(fā)票的時間去攤6月的費用,還是按照6月記賬攤銷?
1.內賬收入可以按商品發(fā)貨或是提供服務的合同價確認收入嗎? 2.當月報銷的費用下個月收到發(fā)票,外賬在當月掛賬下月確認費用,那內賬可以在當月按報銷金額全部確認費用嗎? 3.內賬的確認可以都不按發(fā)票嗎?按照實際收付發(fā)貨的收付實現(xiàn)制?
老師,內賬的收入和費用確認時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報銷費用,7月收到的報銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點在7月確認收入和費用,還是6月就要確認?
長期待攤費用,怎么確認攤銷時點。就是我支付的時間和我收到發(fā)票的時間存在兩個月的間隔。去年12月支付了一筆裝修款,今年2月份才收到發(fā)票,麻煩老師幫我寫個分錄
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經確認收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找?guī)讉€人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
老師,還是不太懂,外賬全責發(fā)生制是按開票來確認時間我就外賬在7月確認,內賬的全責發(fā)生制按實際發(fā)貨6月確認了收入,為什么7月還要開票紅沖,內賬不是不用管發(fā)票什么時候開了不是嗎?
你說6月做無票收入,7月沖紅不是外賬的做法嗎?
?你好1. 外賬也是按照實際權責發(fā)生制 也應該是6月發(fā)貨 做無票收入處理的;而不是直接看開票 在7月做收入哈? ?
可是在實際操作中,我看大部分的會計外賬都按發(fā)票確認收入了,按照先確認無票,后沖紅做到后面感覺會糊涂了
還有費用的話內外賬也都是收到發(fā)票的那個月確認收入嗎?我覺著領導理解不了按發(fā)票確認這件事
你好 1. 不是這樣哈; 你們這樣會延遲確定收入的; 外賬不能 按開票的;? 應該判斷納稅義務時間來判斷的??
那我就什么時候產生納稅義務,什么時候開票,發(fā)貨就開票不是就不存在這個問題了,那這樣的話我的稅負率怎么控制呢?
你好 ;? ? 1. 是的。 這樣就不存在了 ; 但是你們稅負率的話; 注意取得合理的進項稅來抵扣哈;? 避免你們稅負過大??
老師,缺進項票有時候會用別的發(fā)票做費用比如買個辦公用品沒票用餐飲票,但是沒有私卡小金庫,我是不是還是要做內外賬?不然外賬按發(fā)票做不是不能反應真實情況?
?你好 ;? ? 1.? 可以的;? ?外賬注意取得合理的發(fā)票來丟的;? 內賬的話? 不管是否有合理票據(jù) ; 只要你老板認可即可? ?