工作完成再開票,預收款只開收據就行
小規模企業,根據合同內容先要給對方開具50%預付款,金額為194173.5,后面在開具尾款。 合同總金額為388347,對方采購數量19臺,每臺設備金額不一致,想問下,先開具50%預付款,發票數量可以開1么?對方付尾款后,我司開票數量同樣為1
普通發票開的金額是59800 但實際付款是59000 其中800不要了 我是付款方 這賬該怎么記
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發貨數量變了,單價不變的情況下,總金額還是 800, 這個 300 元在專票上怎么開票?入什么費用?
老師,用商品抵扣貨款,需要給對方開這部分抵扣的貨款發票嗎?采購合同上顯示采購金額1000,對方使用我們商品金額200,實際支付800
對方欠款1000,現說我們質量問題扣了我們200。現老板與對方協商好,需要我們開具800的開票,他付我們800。但發票就只顯示800,不會有折扣信息,這樣子可以嗎?外賬
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
但是采購部附了800塊錢的請款資料了,后面付的她還要寫付款申請單,還是說叫她改下付款單就好了,就是已預付多少,最后實付多少就可以了
那個自行靈活處理就行了哈