同學 你好 這個800是處于什么情況不要了 了。
請教大家一個問題 我給對方打款9460 實際應該支付9464 但是關(guān)系好 免了4元錢 但是對方開具的發(fā)票是9464 、實際打款是9460 這個怎么辦 也就是實際打款跟開具的發(fā)票金額不符
老師好!廠家開的普通發(fā)票金額是39000元,但實際要付款的金額是38000,這種情況是不是必須要叫對方重開發(fā)票
老師,公司實際應該付款給甲,甲代開的了個人發(fā)票,但是轉(zhuǎn)款是轉(zhuǎn)給乙的,去代付給甲這樣,做賬需要通過其他應收款甲不
普通發(fā)票開的金額是59800 但實際付款是59000 其中800不要了 我是付款方 這賬該怎么記
老師普票開票金額是21698元,我們實際付款21000元,這698元對方給我們減免了,不用付款,要怎么做賬
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
供貨商給優(yōu)惠了
同學 那這個情況你直接按付款的59000來入成本費用了。
比發(fā)票金額少 用來入成本可以嗎
同學, 這個可以可以的,入賬金額比發(fā)票少。